Orden de Compra. Nº2763-508-SE17 "PLANIFICACIÓN COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2763-508-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-04-2017
Nombre de la Orden de Compra PLANIFICACIÓN COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2763-181-LQ15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3er. piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
Comuna Coronel
Impuesto 63263,54
Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-04-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COEPSA EXPRESS
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Sucursal COEPSA EXPRESS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121803
Antioxidantes1GalónANTICORROSIVO NEGROANTICORROSIVO NEGRO $ 10.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.765 $ 10.765
31211904
Brochas4UnidadBROCHAS 2"BROCHAS 2" $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.760 $ 6.760
23153313
Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria5UnidadDISCO DE CORTE 7"DISCO DE CORTE 7" $ 1.147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.735 $ 5.735
30103205
Enrejado de hierro48UnidadPLETINA 30MM X 3MM X 6 MTSPLETINA 30MM X 3MM X 6 MTS $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 287.520 $ 287.520
23171509
Soldadura5kilogramoSOLDADURA 60/11 PUNTO AZULSOLDADURA 60/11 PUNTO AZUL $ 3.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.450 $ 19.450
31211604
Diluyentes para pinturas2LitroAGUARRASAGUARRAS $ 1.368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.736 $ 2.736
Total Neto $ 332.966
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.264
TOTAL OC $ 396.230


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.