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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2763-531-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-03-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Liceo J.J. Latorre Arriendo de Barcaza |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
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R.U.T. |
69.151.201-0 |
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Dirección de Facturación |
MANUEL MONTT 798 3° PISO |
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Comuna |
Coronel
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Impuesto |
229900 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MANUEL MONTT 798 3° PISO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
19-03-2019 |
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Proveedor |
Remar |
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Razón Social |
SOCIEDAD DE SERVICIOS MARITIMOS REMAR LIMITADA
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R.U.T. |
76.976.910-2 |
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Sucursal |
Remar |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25111714
| Embarcación de desembarque de uso general | 1 | Unidad no definida | Arriendo Barcaza Naviera Santa María, Desde Lota a Isla Santa María Ida y Regreso, para Transportar Materiales y Recursos Pedagógicos, Coordinar con el Director del Liceo "Juan José Latorre" Celular 995371921, o Jefe de Planificación DEM.- | Arriendo Barcaza Naviera Santa María, Desde Lota a Isla Santa María Ida y Regreso, para Transportar Materiales y Recursos Pedagógicos, Coordinar con el Director del Liceo "Juan José Latorre" Celular 995371921, o Jefe de Planificación DEM.- |
$ 1.210.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.210.000
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$ 1.210.000
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Total Neto
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$ 1.210.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 229.900
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$ 1.439.900
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.