Orden de Compra. Nº2763-560-SE14 "B-43 MATER. REP. BAÑOS GASFITERIA"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2763-560-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-04-2014
Nombre de la Orden de Compra B-43 MATER. REP. BAÑOS GASFITERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 2763-241-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3er. piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
Comuna Coronel
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria El Minero
Razón Social HECTOR CARLOS INOSTROZA MARTINEZ
R.U.T. 8.022.323-4
Sucursal Ferreteria El Minero
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30181513
Tapas de inodoro12UnidadTAPAS WC BLANCASTAPAS WC BLANCAS $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.600 $ 81.600
31161611
Pernos de sujeción2JuegoSET DE PERNOS DE FIJACIONSET DE PERNOS DE FIJACION $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
40141716
Sifones en P10UnidadFLAPPERFLAPPER $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
31181602
Sellos de caucho1UnidadSELLO ANTIFUGASELLO ANTIFUGA $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.750 $ 1.750
30181506
Urinarios1UnidadURINARIOURINARIO $ 35.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.800 $ 35.800
30181505
Taza de WC1UnidadTAZA WC CON ESTANQUETAZA WC CON ESTANQUE $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
31162801
Asideros o pomos10UnidadMANILLAS ESTANQUESMANILLAS ESTANQUES $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ2UnidadSILICONAS BLANCASSILICONAS BLANCAS $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
40141617
Válvulas angular de globo1UnidadLLAVE ANGULAR DE 1/2"LLAVE ANGULAR DE 1/2" $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
Total Neto $ 181.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 181.750

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.