Orden de Compra. Nº
2763-560-SE14
"
B-43 MATER. REP. BAÑOS GASFITERIA
"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2763-560-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-04-2014
Nombre de la Orden de Compra
B-43 MATER. REP. BAÑOS GASFITERIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
2763-241-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
Razón Social
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T.
69.151.201-0
Dirección de Unidad de Compra
MANUEL MONTT 798 3er. piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T.
69.151.201-0
Dirección de Facturación
LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
Comuna
Coronel
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria El Minero
Razón Social
HECTOR CARLOS INOSTROZA MARTINEZ
R.U.T.
8.022.323-4
Sucursal
Ferreteria El Minero
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30181513
Tapas de inodoro
12
Unidad
TAPAS WC BLANCAS
TAPAS WC BLANCAS
$ 6.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 81.600
$ 81.600
31161611
Pernos de sujeción
2
Juego
SET DE PERNOS DE FIJACION
SET DE PERNOS DE FIJACION
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400
$ 2.400
40141716
Sifones en P
10
Unidad
FLAPPER
FLAPPER
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
31181602
Sellos de caucho
1
Unidad
SELLO ANTIFUGA
SELLO ANTIFUGA
$ 1.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.750
$ 1.750
30181506
Urinarios
1
Unidad
URINARIO
URINARIO
$ 35.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.800
$ 35.800
30181505
Taza de WC
1
Unidad
TAZA WC CON ESTANQUE
TAZA WC CON ESTANQUE
$ 28.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.000
$ 28.000
31162801
Asideros o pomos
10
Unidad
MANILLAS ESTANQUES
MANILLAS ESTANQUES
$ 1.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.000
$ 17.000
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
2
Unidad
SILICONAS BLANCAS
SILICONAS BLANCAS
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.600
$ 3.600
40141617
Válvulas angular de globo
1
Unidad
LLAVE ANGULAR DE 1/2"
LLAVE ANGULAR DE 1/2"
$ 2.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.600
$ 2.600
Total Neto
$ 181.750
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 181.750
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.