Orden de Compra. Nº2763-587-SE15 "F-670 | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2763-587-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-05-2015
Nombre de la Orden de Compra F-670 | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 2763-52-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3er. piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
Comuna Coronel
Impuesto 123937,38
Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-05-2015
TítuloDescripción
ENVÍO DE FACTURAS ENVÍO DE FACTURAS A OFICINA DE PARTES DEL DEM DE CORONEL, CON DIRECCIÓN EN CALLE MANUEL MONTT N° 798, 3° PISO. SI TIENE FACTURACIÓN ELECTRTÓNICA, ENVÍELA AL MAIL: mmendoza@demcoronel.cl
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria El Minero
Razón Social HECTOR CARLOS INOSTROZA MARTINEZ
R.U.T. 8.022.323-4
Sucursal Ferreteria El Minero
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121611
Tablero de partículas1Unidad no definidaCOMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA DEL PROVEEDOR "FERRETERÍA EL MINERO", QUE INDICA DETALLE, VALOR Y CANTIDAD DE PRODUCTOS. CONFORME A SA N° 791 y ORD. N° 103 DE PLANIFICACIÓN.COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA DEL PROVEEDOR "FERRETERÍA EL MINERO", QUE INDICA DETALLE, VALOR Y CANTIDAD DE PRODUCTOS. CONFORME A SA N° 791 y ORD. N° 103 DE PLANIFICACIÓN. $ 652.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 652.302 $ 652.302
Total Neto $ 652.302
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 123.937
TOTAL OC $ 776.239


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.