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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2763-590-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-04-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
E-681, MATERIALES DE FERRETERÍA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2763-181-LQ15 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
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R.U.T. |
69.151.201-0 |
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Dirección de Facturación |
LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 |
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Comuna |
Coronel
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Impuesto |
25132,82 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COEPSA EXPRESS |
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Razón Social |
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
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R.U.T. |
14.205.876-6 |
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Sucursal |
COEPSA EXPRESS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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40141702
| Grifos | 1 | Unidad | Llave de paso So-So 1/2 | Llave de paso So-So 1/2 |
$ 1.544,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.544
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$ 1.544
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30181513
| Tapas de inodoro | 3 | Unidad | Tapas WC 43cms Largo | Tapas WC 43cms Largo |
$ 19.487,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 58.461
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$ 58.461
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31162801
| Asideros o pomos | 5 | Unidad | Manillas plásticas para WC | Manillas plásticas para WC |
$ 971,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.855
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$ 4.855
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26131603
| Rejillas de agua | 1 | Unidad | Rejilla bronce 4" | Rejilla bronce 4" |
$ 8.047,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.047
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$ 8.047
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26131603
| Rejillas de agua | 1 | Unidad | Rejilla de bronce 6" | Rejilla de bronce 6" |
$ 6.877,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.877
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$ 6.877
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39111501
| Artefactos fluorescentes | 2 | Unidad | Equipos Fluorescentes 2x36watts | Equipos Fluorescentes 2x36watts |
$ 26.247,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 52.494
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$ 52.494
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Total Neto
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$ 132.278
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 25.133
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$ 157.411
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.