Orden de Compra. Nº2763-604-SE18 "A-49 MATERIALES DE ASEO "
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2763-604-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-04-2018
Nombre de la Orden de Compra A-49 MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2763-2-LP16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3er. piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
Comuna Coronel
Impuesto 218766
Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-04-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL DITAMAR
Razón Social MARIA LEONOR FUENTEALBA CAMPOS
R.U.T. 11.536.818-4
Sucursal COMERCIAL DITAMAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general200UnidadDETERGENTE OMO 400 GRS. DETERGENTE OMO 400 GRS. $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
47131615
Escobillones70UnidadESCOBILLON MULTIUSO VIRUTEX ESCOBILLON MULTIUSO VIRUTEX $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.000 $ 98.000
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables300UnidadGUANTES AMARILLOS T-MGUANTES AMARILLOS T-M $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
47131502
Paños de limpieza200UnidadPAÑOS NARANJOS PAÑOS NARANJOS $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
47131618
Mopas húmedas400UnidadTRAPERO DOBLE CON OJAL TRAPERO DOBLE CON OJAL $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000
47121812
Raspadores de limpieza40UnidadVIRUTILLA PISOS GRUESA N°4 VIRUTEX VIRUTILLA PISOS GRUESA N°4 VIRUTEX $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
47131816
Desodorantes80UnidadDESODORANTE AMBIENTAL AROM 320 CC. DESODORANTE AMBIENTAL AROM 320 CC. $ 1.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.200 $ 115.200
47131801
Limpiadores de suelos80UnidadLIMPIADOR LIQUIDO AROM VIRGINIA 900 ML LIMPIADOR LIQUIDO AROM VIRGINIA 900 ML $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.000 $ 76.000
47121812
Raspadores de limpieza20UnidadMAGO PADS CON JABON X 4 VIRUTEX MAGO PADS CON JABON X 4 VIRUTEX $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
47131618
Mopas húmedas2UnidadMOPA SECA COMPLETA 90 CM. MOPA SECA COMPLETA 90 CM. $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
14111704
Papel higiénico5UnidadHIGIÉNICO TREBOL 48X50 MTS. HIGIÉNICO TREBOL 48X50 MTS. $ 13.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.200 $ 67.200
Total Neto $ 1.151.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 218.766
TOTAL OC $ 1.370.166


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.