Orden de Compra. Nº
2763-604-SE18
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A-49 MATERIALES DE ASEO
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Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2763-604-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-04-2018
Nombre de la Orden de Compra
A-49 MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2763-2-LP16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
Razón Social
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T.
69.151.201-0
Dirección de Unidad de Compra
MANUEL MONTT 798 3er. piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T.
69.151.201-0
Dirección de Facturación
LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
Comuna
Coronel
Impuesto
218766
Dirección de Envío de la Factura
LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
06-04-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL DITAMAR
Razón Social
MARIA LEONOR FUENTEALBA CAMPOS
R.U.T.
11.536.818-4
Sucursal
COMERCIAL DITAMAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general
200
Unidad
DETERGENTE OMO 400 GRS.
DETERGENTE OMO 400 GRS.
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 210.000
$ 210.000
47131615
Escobillones
70
Unidad
ESCOBILLON MULTIUSO VIRUTEX
ESCOBILLON MULTIUSO VIRUTEX
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 98.000
$ 98.000
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
300
Unidad
GUANTES AMARILLOS T-M
GUANTES AMARILLOS T-M
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 150.000
$ 150.000
47131502
Paños de limpieza
200
Unidad
PAÑOS NARANJOS
PAÑOS NARANJOS
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.000
$ 50.000
47131618
Mopas húmedas
400
Unidad
TRAPERO DOBLE CON OJAL
TRAPERO DOBLE CON OJAL
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 320.000
$ 320.000
47121812
Raspadores de limpieza
40
Unidad
VIRUTILLA PISOS GRUESA N°4 VIRUTEX
VIRUTILLA PISOS GRUESA N°4 VIRUTEX
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.000
$ 34.000
47131816
Desodorantes
80
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL AROM 320 CC.
DESODORANTE AMBIENTAL AROM 320 CC.
$ 1.440,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 115.200
$ 115.200
47131801
Limpiadores de suelos
80
Unidad
LIMPIADOR LIQUIDO AROM VIRGINIA 900 ML
LIMPIADOR LIQUIDO AROM VIRGINIA 900 ML
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 76.000
$ 76.000
47121812
Raspadores de limpieza
20
Unidad
MAGO PADS CON JABON X 4 VIRUTEX
MAGO PADS CON JABON X 4 VIRUTEX
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.000
$ 16.000
47131618
Mopas húmedas
2
Unidad
MOPA SECA COMPLETA 90 CM.
MOPA SECA COMPLETA 90 CM.
$ 7.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
14111704
Papel higiénico
5
Unidad
HIGIÉNICO TREBOL 48X50 MTS.
HIGIÉNICO TREBOL 48X50 MTS.
$ 13.440,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.200
$ 67.200
Total Neto
$ 1.151.400
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 218.766
TOTAL OC
$ 1.370.166
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.