Orden de Compra. Nº2763-655-SE14 "D-668 MATERIALES LIBRERÍA "
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2763-655-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-05-2014
Nombre de la Orden de Compra D-668 MATERIALES LIBRERÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 2763-9-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3er. piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
Comuna Coronel
Impuesto 57315,78
Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-05-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor J.H.Salazar Limitada.
Razón Social COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA
R.U.T. 50.103.920-9
Sucursal J.H.Salazar Limitada.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner2UnidadTONER RICOH AFICIO 1113TONER RICOH AFICIO 1113 $ 16.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.562 $ 33.562
52151506
Contenedores de comida domésticos de usar y tirar3UnidadCONTENEDOR DE BASURA 120 LITROS C/RUEDASCONTENEDOR DE BASURA 120 LITROS C/RUEDAS $ 14.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.100 $ 44.100
14111509
Artículos de papelería50ResmaRESMA FOTOCOP. EQUALIT OFICIO MULTIPRO.RESMA FOTOCOP. EQUALIT OFICIO MULTIPRO. $ 2.425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.250 $ 121.250
14111509
Artículos de papelería50ResmaRESMA FOTOCOP. EQUALIT CARTA MULTIPRO.RESMA FOTOCOP. EQUALIT CARTA MULTIPRO. $ 2.055,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.750 $ 102.750
Total Neto $ 301.662
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.316
TOTAL OC $ 358.978


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.