Orden de Compra. Nº2763-677-SE17 "MATERIAL ASEO SALA CUNA ANDALUÉ"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2763-677-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-04-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ASEO SALA CUNA ANDALUÉ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2763-2-LP16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3er. piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
Comuna Coronel
Impuesto 378812,5
Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-04-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL DITAMAR
Razón Social MARIA LEONOR FUENTEALBA CAMPOS
R.U.T. 11.536.818-4
Sucursal COMERCIAL DITAMAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131615
Escobillones1Unidad no definidaMATERIAL ASEO SALA CUNA ANDALUÉ, SEGÚN LISTADO ADJUNTO DE PETICIÓN EN ORD. 10 Y S/A 341Y COTIZACIÓN 10115-10116-10117 DE PROVEEDOR DE CONTRATO SUMINISTRO MAXCLEAN, MATERIAL ASEO SALA CUNA ANDALUÉ, SEGÚN LISTADO ADJUNTO DE PETICIÓN EN ORD. 10 Y S/A 341Y COTIZACIÓN 10115-10116-10117 DE PROVEEDOR DE CONTRATO SUMINISTRO MAXCLEAN, $ 1.993.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.993.750 $ 1.993.750
Total Neto $ 1.993.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 378.812
TOTAL OC $ 2.372.562


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.