Orden de Compra. Nº2763-68-SE15 "DEM/PERSONAL MATERIALES DE LIBRERÍA "
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2763-68-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-01-2015
Nombre de la Orden de Compra DEM/PERSONAL MATERIALES DE LIBRERÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 2763-9-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3er. piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
Comuna Coronel
Impuesto 216859,54
Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-01-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor J.H.Salazar Limitada.
Razón Social COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA
R.U.T. 50.103.920-9
Sucursal J.H.Salazar Limitada.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería1UnidadMATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE PERSONAL/REMUNERACIÓN DEM SEGÚN COTIZACIÓN Nº 126856 MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE PERSONAL/REMUNERACIÓN DEM SEGÚN COTIZACIÓN Nº 126856 $ 243.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.190 $ 243.190
44122001
Archivadores de fichas1UnidadMATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE PERSONAL/REMUNERACIÓN DEM SEGÚN COTIZACIÓN Nº 126853MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE PERSONAL/REMUNERACIÓN DEM SEGÚN COTIZACIÓN Nº 126853 $ 898.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 898.176 $ 898.176
Total Neto $ 1.141.366
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 216.860
TOTAL OC $ 1.358.226


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.