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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2763-682-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-05-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
D-676 INSUMOS DE OFICINA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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2763-9-LP14 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
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R.U.T. |
69.151.201-0 |
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Dirección de Facturación |
LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 |
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Comuna |
Coronel
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Impuesto |
1271759,87 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
20-05-2014 |
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Proveedor |
J.H.Salazar Limitada. |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA
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R.U.T. |
50.103.920-9 |
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Sucursal |
J.H.Salazar Limitada. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44122103
| Corchetes | 1 | Unidad | MATERIALES TÉCNICOS PEDAGÓGICOS/INSUMOS LIBRERÍA PARA LA D-676 SEGÚN COTIZACIÓN Nº 117823 | MATERIALES TÉCNICOS PEDAGÓGICOS/INSUMOS LIBRERÍA PARA LA D-676 SEGÚN COTIZACIÓN Nº 117823 |
$ 1.275.473,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.275.473
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$ 1.275.473
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44103105
| Cartuchos de tinta | 1 | Unidad | MATERIALES TÉCNICOS PEDAGÓGICOS/CARTRIDGE Y TONER PARA LA D-676 SEGÚN COTIZACIÓN Nº 117780 | MATERIALES TÉCNICOS PEDAGÓGICOS/CARTRIDGE Y TONER PARA LA D-676 SEGÚN COTIZACIÓN Nº 117780 |
$ 5.418.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.418.000
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$ 5.418.000
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Total Neto
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$ 6.693.473
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.271.760
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$ 7.965.233
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.