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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2763-692-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-04-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
D-668, Equipos fluorescentes. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2763-181-LQ15 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
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R.U.T. |
69.151.201-0 |
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Dirección de Facturación |
LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 |
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Comuna |
Coronel
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Impuesto |
46134,28 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COEPSA EXPRESS |
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Razón Social |
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
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R.U.T. |
14.205.876-6 |
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Sucursal |
COEPSA EXPRESS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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39111501
| Artefactos fluorescentes | 4 | Unidad | Equipo fluorescente estanco 2x36 con tubos. | Equipo fluorescente estanco 2x36 con tubos. |
$ 28.524,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 114.096
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$ 114.096
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39111501
| Artefactos fluorescentes | 7 | Unidad | Equipo fluorescente estanco 1x36 con tubo. | Equipo fluorescente estanco 1x36 con tubo. |
$ 18.388,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 128.716
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$ 128.716
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Total Neto
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$ 242.812
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 46.134
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$ 288.946
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.