Orden de Compra. Nº2763-766-SE17 "MATERIAL FERRETERIA SALA CUNA EL TRENCITO DE MIS S"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2763-766-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-05-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL FERRETERIA SALA CUNA EL TRENCITO DE MIS S
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2763-181-LQ15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3er. piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
Comuna Coronel
Impuesto 31175,39
Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-05-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COEPSA EXPRESS
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Sucursal COEPSA EXPRESS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121611
Tablero de partículas3Unidad no definidaTERCIADO ESTRUCTURAL 18 MMTERCIADO ESTRUCTURAL 18 MM $ 16.668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.004 $ 50.004
31162203
Remaches de cabeza plana200Unidad no definidaREMACHE POP 3.2 X 8 MMREMACHE POP 3.2 X 8 MM $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
46171505
Llaves1Unidad no definidaLLAVE MONOMANDO LAVAMANOSLLAVE MONOMANDO LAVAMANOS $ 16.788,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.788 $ 16.788
27112801
Brocas2Unidad no definidaBROCA PARA METAL HSS 5 MMBROCA PARA METAL HSS 5 MM $ 3.237,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.474 $ 6.474
46171501
Candados2Unidad no definidaCANDADO 60 MMCANDADO 60 MM $ 23.988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.976 $ 47.976
11101705
Aluminio2Unidad no definidaCUBREJUNTA ALUMINIO 1 MTCUBREJUNTA ALUMINIO 1 MT $ 7.548,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.096 $ 15.096
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios1GalónADHESIVO DE CONTACTO AGOREX 60ADHESIVO DE CONTACTO AGOREX 60 $ 19.853,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.853 $ 19.853
31161504
Tornillos para metales2CajaTORNILLO RÁPIDO 1 " (100 UNIDADES)TORNILLO RÁPIDO 1 " (100 UNIDADES) $ 2.145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.290 $ 4.290
Total Neto $ 164.081
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.175
TOTAL OC $ 195.256


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.