Orden de Compra. Nº
2763-79-SE15
"
Equipo Técnico Escuelas Abiertas Verano 2015
"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2763-79-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-01-2015
Nombre de la Orden de Compra
Equipo Técnico Escuelas Abiertas Verano 2015
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
2763-9-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
Razón Social
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T.
69.151.201-0
Dirección de Unidad de Compra
MANUEL MONTT 798 3er. piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T.
69.151.201-0
Dirección de Facturación
LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
Comuna
*
Impuesto
27495,09
Dirección de Envío de la Factura
LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
22-01-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
J.H.Salazar Limitada.
Razón Social
COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA
R.U.T.
50.103.920-9
Sucursal
J.H.Salazar Limitada.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44103103
Tóner
1
Unidad no definida
Toner HP Color Negro C 410A
Toner HP Color Negro C 410A
$ 50.310,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.310
$ 50.310
44121619
Sacapuntas
30
Unidad no definida
Sacapuntas Maped Shaker con Recipiente
Sacapuntas Maped Shaker con Recipiente
$ 164,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.920
$ 4.920
44121707
Lápices de colores
30
Unidad no definida
Cajas de Lapices Artel 12 Colores Largo /20630010
Cajas de Lapices Artel 12 Colores Largo /20630010
$ 633,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.990
$ 18.990
14111509
Artículos de papelería
2
Unidad no definida
Resmas Hojas Tamaño Carta
Resmas Hojas Tamaño Carta
$ 2.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.380
$ 4.380
44111905
Pizarras para plumón y accesorios
30
Unidad no definida
Plumont de Pizarra
Plumont de Pizarra
$ 1.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.030
$ 33.030
44121701
Lápiz pasta
30
Unidad no definida
Lapiz Scripto Set
Lapiz Scripto Set
$ 521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.630
$ 15.630
44121706
Lápices de madera
128
Unidad no definida
Lapiz Grafito Artel Hexagonal S/Goma
Lapiz Grafito Artel Hexagonal S/Goma
$ 55,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.040
$ 7.040
14121503
Cartulina
30
Unidad no definida
Pliegos de Cartulina Artel C/Surtidos
Pliegos de Cartulina Artel C/Surtidos
$ 136,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.080
$ 4.080
14111526
Blocs para mensajes telefónicos
3
Unidad no definida
Blocks Artel Medium H-10
Blocks Artel Medium H-10
$ 637,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.911
$ 1.911
60121535
Goma de borrar
30
Unidad no definida
Goma de Borrar Maped Technic 300
Goma de Borrar Maped Technic 300
$ 75,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.250
$ 2.250
14121812
Papel fotográfico
1
Unidad no definida
Set PP.FOT. ADETEC MATE 10 HJ.CARTA 170 GR.
Set PP.FOT. ADETEC MATE 10 HJ.CARTA 170 GR.
$ 2.170,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.170
$ 2.170
Total Neto
$ 144.711
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 27.495
TOTAL OC
$ 172.206
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.