Orden de Compra. Nº2763-79-SE15 "Equipo Técnico Escuelas Abiertas Verano 2015"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2763-79-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-01-2015
Nombre de la Orden de Compra Equipo Técnico Escuelas Abiertas Verano 2015
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 2763-9-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3er. piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
Comuna *
Impuesto 27495,09
Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-01-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor J.H.Salazar Limitada.
Razón Social COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA
R.U.T. 50.103.920-9
Sucursal J.H.Salazar Limitada.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner1Unidad no definidaToner HP Color Negro C 410AToner HP Color Negro C 410A $ 50.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.310 $ 50.310
44121619
Sacapuntas30Unidad no definidaSacapuntas Maped Shaker con RecipienteSacapuntas Maped Shaker con Recipiente $ 164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.920 $ 4.920
44121707
Lápices de colores30Unidad no definidaCajas de Lapices Artel 12 Colores Largo /20630010Cajas de Lapices Artel 12 Colores Largo /20630010 $ 633,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.990 $ 18.990
14111509
Artículos de papelería2Unidad no definidaResmas Hojas Tamaño CartaResmas Hojas Tamaño Carta $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.380 $ 4.380
44111905
Pizarras para plumón y accesorios30Unidad no definidaPlumont de PizarraPlumont de Pizarra $ 1.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.030 $ 33.030
44121701
Lápiz pasta30Unidad no definidaLapiz Scripto Set Lapiz Scripto Set $ 521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.630 $ 15.630
44121706
Lápices de madera128Unidad no definidaLapiz Grafito Artel Hexagonal S/GomaLapiz Grafito Artel Hexagonal S/Goma $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.040 $ 7.040
14121503
Cartulina30Unidad no definidaPliegos de Cartulina Artel C/SurtidosPliegos de Cartulina Artel C/Surtidos $ 136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.080 $ 4.080
14111526
Blocs para mensajes telefónicos3Unidad no definidaBlocks Artel Medium H-10Blocks Artel Medium H-10 $ 637,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.911 $ 1.911
60121535
Goma de borrar30Unidad no definidaGoma de Borrar Maped Technic 300 Goma de Borrar Maped Technic 300 $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250 $ 2.250
14121812
Papel fotográfico1Unidad no definidaSet PP.FOT. ADETEC MATE 10 HJ.CARTA 170 GR.Set PP.FOT. ADETEC MATE 10 HJ.CARTA 170 GR. $ 2.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.170 $ 2.170
Total Neto $ 144.711
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.495
TOTAL OC $ 172.206


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.