Orden de Compra. Nº2763-886-SE13 "MATERIALES ELECTRONICOS"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2763-886-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-09-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELECTRONICOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 2763-241-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3er. piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
Comuna Coronel
Impuesto 41399,48
Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-09-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria El Minero
Razón Social HECTOR CARLOS INOSTROZA MARTINEZ
R.U.T. 8.022.323-4
Sucursal Ferreteria El Minero
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121525
Interruptores infusibles4Unidad4 unidad de interruptores 9/12 embutidos.4 unidad de interruptores 9/12 embutidos. $ 823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.292 $ 3.292
27112103
Abrazaderas100Unidad100 unidad de abrazaderas 1/2100 unidad de abrazaderas 1/2 $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
27112904
Pistola de resina4Unidad4 unidad tubo de silicona 4 unidad tubo de silicona $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.052 $ 6.052
39121303
Cajas eléctricas10Unidad10 unidades cajas de chuqui10 unidades cajas de chuqui $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.460
39121420
Conectores herméticos12Unidad12 unidad de equipos fluorescentes herméticos de 40w12 unidad de equipos fluorescentes herméticos de 40w $ 11.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.608 $ 133.608
39111810
Interruptor de lámpara80Unidad80 unidades partidores de 40w80 unidades partidores de 40w $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
26121604
Cable para señales180Metro Lineal60 metros cable Nº 14 blanco, 60 metros cable Nº 14 rojo y 60 metros cable Nº 14 verde.60 metros cable Nº 14 blanco, 60 metros cable Nº 14 rojo y 60 metros cable Nº 14 verde. $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.680 $ 31.680
Total Neto $ 217.892
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.399
TOTAL OC $ 259.291


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.