Orden de Compra. Nº
2763-928-SE13
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MATERIALES ELÉCTRICOS
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Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2763-928-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-09-2013
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES ELÉCTRICOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
2763-241-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
Razón Social
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T.
69.151.201-0
Dirección de Unidad de Compra
MANUEL MONTT 798 3er. piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T.
69.151.201-0
Dirección de Facturación
LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
Comuna
Coronel
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
18-09-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria El Minero
Razón Social
HECTOR CARLOS INOSTROZA MARTINEZ
R.U.T.
8.022.323-4
Sucursal
Ferreteria El Minero
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39121303
Cajas eléctricas
40
Unidad
Caja Chuqui
Caja Chuqui
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.000
$ 26.000
27111704
Enchufes
15
Unidad
Enchufes triples
Enchufes triples
$ 2.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.000
$ 33.000
27111704
Enchufes
10
Unidad
Enchufes Simples
Enchufes Simples
$ 980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.800
$ 9.800
26111535
Tornillos esféricos o conjuntos de tornillos esfér
4
Caja
Tornillos 1x6
Tornillos 1x6
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.200
$ 3.200
24141510
Protectores de cables
106
Unidad
Amarra Cable de 20 Cm.
Amarra Cable de 20 Cm.
$ 30,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.180
$ 3.180
39121202
Canalización eléctrica
50
Unidad
Canaletas 16x40
Canaletas 16x40
$ 1.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.000
$ 80.000
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
2
Unidad
Huincha Plástica de 20 metros.
Huincha Plástica de 20 metros.
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400
$ 2.400
26121604
Cable para señales
6
Rollo
Rollo Cable N14 THHN 2 Rollos color rojo, 2 rollos color blanco, 2 rollos de color verde (rollos x100mt)
Rollo Cable N14 THHN 2 Rollos color rojo, 2 rollos color blanco, 2 rollos de color verde (rollos x100mt)
$ 21.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 126.000
$ 126.000
39121533
Piezas de interruptor y accesorios
5
Unidad
Interruptor 9/12
Interruptor 9/12
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
39101701
Tubos fluorescentes
5
Caja
Tubos Fluorescentes TL-D36W/54
Tubos Fluorescentes TL-D36W/54
$ 22.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 112.500
$ 112.500
39111810
Interruptor de lámpara
5
Caja
Partidores
Partidores
$ 6.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.250
$ 31.250
39101701
Tubos fluorescentes
20
Unidad
Equipos Fluorescentes dobles estanco 2x36W
Equipos Fluorescentes dobles estanco 2x36W
$ 16.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 322.000
$ 322.000
Total Neto
$ 755.330
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 755.330
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.