Orden de Compra. Nº2763-928-SE13 "MATERIALES ELÉCTRICOS"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2763-928-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-09-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELÉCTRICOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 2763-241-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3er. piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
Comuna Coronel
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-09-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria El Minero
Razón Social HECTOR CARLOS INOSTROZA MARTINEZ
R.U.T. 8.022.323-4
Sucursal Ferreteria El Minero
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121303
Cajas eléctricas40Unidad Caja Chuqui Caja Chuqui $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
27111704
Enchufes15UnidadEnchufes triples Enchufes triples $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
27111704
Enchufes10Unidad Enchufes SimplesEnchufes Simples $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
26111535
Tornillos esféricos o conjuntos de tornillos esfér4CajaTornillos 1x6Tornillos 1x6 $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
24141510
Protectores de cables106UnidadAmarra Cable de 20 Cm.Amarra Cable de 20 Cm. $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.180 $ 3.180
39121202
Canalización eléctrica50UnidadCanaletas 16x40Canaletas 16x40 $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica2UnidadHuincha Plástica de 20 metros.Huincha Plástica de 20 metros. $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
26121604
Cable para señales6RolloRollo Cable N14 THHN 2 Rollos color rojo, 2 rollos color blanco, 2 rollos de color verde (rollos x100mt)Rollo Cable N14 THHN 2 Rollos color rojo, 2 rollos color blanco, 2 rollos de color verde (rollos x100mt) $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000
39121533
Piezas de interruptor y accesorios5UnidadInterruptor 9/12Interruptor 9/12 $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
39101701
Tubos fluorescentes5CajaTubos Fluorescentes TL-D36W/54Tubos Fluorescentes TL-D36W/54 $ 22.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.500 $ 112.500
39111810
Interruptor de lámpara5CajaPartidores Partidores $ 6.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.250 $ 31.250
39101701
Tubos fluorescentes20UnidadEquipos Fluorescentes dobles estanco 2x36WEquipos Fluorescentes dobles estanco 2x36W $ 16.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 322.000 $ 322.000
Total Neto $ 755.330
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 755.330

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.