Orden de Compra. Nº
2763-933-SE09
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2763-365-L109
"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2763-933-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-08-2009
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2763-365-L109
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2763-365-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
Razón Social
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T.
69.151.201-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T.
69.151.201-0
Dirección de Facturación
LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
Comuna
Coronel
Impuesto
21514,27
Dirección de Envío de la Factura
LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Razón Social
SODIMAC S A
R.U.T.
96.792.430-K
Sucursal
SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30161716
Separadores de azulejos
2
Bolsa
BOLSAS SEPARADORES PLASTICOS DE 2 mm
$ 995,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.990
$ 1.990
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito
4
Unidad
TEFLONES DE 3/4"
$ 73,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 292
$ 292
15121805
Pasta anti soldadura
1
Unidad
CAJA PASTA DE SOLDAR
$ 470,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 470
$ 470
24111812
Pileta recipiente
2
Unidad
PILETAS DE REGISTRO 110 mm X 40 mm
PILETAS DE REGISTRO 110 mm X 40 mm
$ 1.244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.488
$ 2.488
30101913
Carrete de estaño
1
Unidad
CARRETE ESTAÑO PARA SOLDAR
$ 4.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.143
$ 4.143
11121610
Maderas duras
10
Unidad
Piezas de pino en bruto de 2" x 2".-
$ 680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.800
$ 6.800
40141720
Conectores para fontanería
6
Unidad
CODOS DE 1/2" BRONCE
$ 258,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.548
$ 1.548
40142115
Tubería de plástico
20
Unidad
TEE PVC DE 40 mm
TEE PVC DE 40 mm
$ 292,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.840
$ 5.840
11111611
Grava
1
Metro Cúbico
1 metros cubicos de ripio.-
$ 17.680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.680
$ 17.680
11121611
Tablero de partículas
4
Plancha
TERCIADO ESTRUCTURAL PINO DE 1.22X2.4 MTR. Y 1.5mm ESPESOR
$ 7.522,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.088
$ 30.088
31201616
Adhesivos líquidos
2
Pote
POTES DE PEGAMENTO PVC
POTES DE PEGAMENTO PVC
$ 1.177,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.354
$ 2.354
31201611
Adhesivos de láminas
5
Saco
SACOS ADHESIVOS PARA CERAMICOS EN POLVO
$ 1.540,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.700
$ 7.700
11101712
Aleación ferrosa
32
Tira
TIRAS DE Fe ESTRIADO DE 8 DIAMETRO
$ 995,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.840
$ 31.840
Total Neto
$ 113.233
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 21.514
TOTAL OC
$ 134.747
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.