Orden de Compra. Nº2763-933-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2763-365-L109"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2763-933-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-08-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2763-365-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2763-365-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
Comuna Coronel
Impuesto 21514,27
Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161716
Separadores de azulejos2BolsaBOLSAS SEPARADORES PLASTICOS DE 2 mm  $ 995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.990 $ 1.990
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito4UnidadTEFLONES DE 3/4"  $ 73,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 292 $ 292
15121805
Pasta anti soldadura1UnidadCAJA PASTA DE SOLDAR  $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 470 $ 470
24111812
Pileta recipiente2UnidadPILETAS DE REGISTRO 110 mm X 40 mmPILETAS DE REGISTRO 110 mm X 40 mm $ 1.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.488 $ 2.488
30101913
Carrete de estaño1UnidadCARRETE ESTAÑO PARA SOLDAR  $ 4.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.143 $ 4.143
11121610
Maderas duras10UnidadPiezas de pino en bruto de 2" x 2".-  $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800
40141720
Conectores para fontanería6UnidadCODOS DE 1/2" BRONCE  $ 258,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.548 $ 1.548
40142115
Tubería de plástico20UnidadTEE PVC DE 40 mmTEE PVC DE 40 mm $ 292,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.840 $ 5.840
11111611
Grava1Metro Cúbico1 metros cubicos de ripio.-  $ 17.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.680 $ 17.680
11121611
Tablero de partículas4PlanchaTERCIADO ESTRUCTURAL PINO DE 1.22X2.4 MTR. Y 1.5mm ESPESOR  $ 7.522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.088 $ 30.088
31201616
Adhesivos líquidos2PotePOTES DE PEGAMENTO PVCPOTES DE PEGAMENTO PVC $ 1.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.354 $ 2.354
31201611
Adhesivos de láminas5SacoSACOS ADHESIVOS PARA CERAMICOS EN POLVO  $ 1.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.700 $ 7.700
11101712
Aleación ferrosa32TiraTIRAS DE Fe ESTRIADO DE 8 DIAMETRO  $ 995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.840 $ 31.840
Total Neto $ 113.233
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.514
TOTAL OC $ 134.747


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.