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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2763-944-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-06-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
G-666 | COMPRA DE MEDALLAS GRABADAS PREMIACIÓN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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2763-50-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
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R.U.T. |
69.151.201-0 |
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Dirección de Facturación |
LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 |
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Comuna |
Coronel
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Impuesto |
4215,15 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
18-06-2015 |
| ENVÍO DE FACTURA | ENVÍO DE FACTURA A OFICINA DE PARTES DEL DEM DE CORONEL, CON DIRECCIÓN EN CALLE MANUEL MONTT N° 798, 3° PISO. SI TIENE FACTURACIÓN ELECTRTÓNICA, ENVÍELA AL MAIL: mmendoza@demcoronel.cl |
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Proveedor |
DEPORTES FIFAS |
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Razón Social |
MARIA ELOISA POZA SALAS
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R.U.T. |
5.673.343-4 |
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Sucursal |
DEPORTES FIFAS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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49101701
| Medallas | 12 | Unidad no definida | | |
$ 1.849,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.188
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$ 22.188
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Total Neto
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$ 22.188
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Descuento
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$ 3
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.215
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$ 26.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.