Orden de Compra. Nº2763-95-SE15 "Equipo Técnico Escuelas Verano 2015"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2763-95-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-01-2015
Nombre de la Orden de Compra Equipo Técnico Escuelas Verano 2015
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 2763-9-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3er. piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
Comuna Coronel
Impuesto 27078,99
Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-01-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor J.H.Salazar Limitada.
Razón Social COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA
R.U.T. 50.103.920-9
Sucursal J.H.Salazar Limitada.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería1Unidad no definidaRESMA FOTOCOP. EQUALIT CARTA MULTIPROPO.RESMA FOTOCOP. EQUALIT CARTA MULTIPROPO. $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.190 $ 2.190
44111905
Pizarras para plumón y accesorios30Unidad no definidaPLUMONT PILOT PIZARRA RECARGA FACILPLUMONT PILOT PIZARRA RECARGA FACIL $ 1.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.030 $ 33.030
44121707
Lápices de colores30Unidad no definidaLAPIZ SCRIPTO ARTEL 12 COLORES 20010112LAPIZ SCRIPTO ARTEL 12 COLORES 20010112 $ 521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.630 $ 15.630
44121706
Lápices de madera128Unidad no definidaLAPIZ GRAFITO ARTEL HEXAGONAL S/GOMA N° 2LAPIZ GRAFITO ARTEL HEXAGONAL S/GOMA N° 2 $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.040 $ 7.040
44111804
Papeles de dibujo3Unidad no definidaBLOCK ARTEL MEDIUM 99 1/8 20HJ 27X37 006BLOCK ARTEL MEDIUM 99 1/8 20HJ 27X37 006 $ 637,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.911 $ 1.911
60121535
Goma de borrar30Unidad no definidaGOMA DE BORAR MAPED TECHNIC 300 50320603GOMA DE BORAR MAPED TECHNIC 300 50320603 $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250 $ 2.250
44121619
Sacapuntas30Unidad no definidaSACAPUNTA MAPED SHAKER 534753SACAPUNTA MAPED SHAKER 534753 $ 164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.920 $ 4.920
44103103
Tóner1Unidad no definidaTONER H.P. CE410A NEGRO 305A P/M451-475TONER H.P. CE410A NEGRO 305A P/M451-475 $ 50.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.310 $ 50.310
44121707
Lápices de colores30Unidad no definidaCAJAS LAPICES ARTEL 12 COL. LARGO 20630010CAJAS LAPICES ARTEL 12 COL. LARGO 20630010 $ 633,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.990 $ 18.990
14121812
Papel fotográfico1Unidad no definidaSET PP. FOT. ADETEC MATE 10 HJ CARTA 170 GR.SET PP. FOT. ADETEC MATE 10 HJ CARTA 170 GR. $ 2.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.170 $ 2.170
14111610
Cartulina30Unidad no definidaCARTULINA ARTEL C/SURTIDOSCARTULINA ARTEL C/SURTIDOS $ 136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.080 $ 4.080
Total Neto $ 142.521
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.079
TOTAL OC $ 169.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.