Orden de Compra. Nº
2763-95-SE15
"
Equipo Técnico Escuelas Verano 2015
"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2763-95-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-01-2015
Nombre de la Orden de Compra
Equipo Técnico Escuelas Verano 2015
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
2763-9-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
Razón Social
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T.
69.151.201-0
Dirección de Unidad de Compra
MANUEL MONTT 798 3er. piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T.
69.151.201-0
Dirección de Facturación
LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
Comuna
Coronel
Impuesto
27078,99
Dirección de Envío de la Factura
LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
26-01-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
J.H.Salazar Limitada.
Razón Social
COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA
R.U.T.
50.103.920-9
Sucursal
J.H.Salazar Limitada.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111509
Artículos de papelería
1
Unidad no definida
RESMA FOTOCOP. EQUALIT CARTA MULTIPROPO.
RESMA FOTOCOP. EQUALIT CARTA MULTIPROPO.
$ 2.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.190
$ 2.190
44111905
Pizarras para plumón y accesorios
30
Unidad no definida
PLUMONT PILOT PIZARRA RECARGA FACIL
PLUMONT PILOT PIZARRA RECARGA FACIL
$ 1.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.030
$ 33.030
44121707
Lápices de colores
30
Unidad no definida
LAPIZ SCRIPTO ARTEL 12 COLORES 20010112
LAPIZ SCRIPTO ARTEL 12 COLORES 20010112
$ 521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.630
$ 15.630
44121706
Lápices de madera
128
Unidad no definida
LAPIZ GRAFITO ARTEL HEXAGONAL S/GOMA N° 2
LAPIZ GRAFITO ARTEL HEXAGONAL S/GOMA N° 2
$ 55,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.040
$ 7.040
44111804
Papeles de dibujo
3
Unidad no definida
BLOCK ARTEL MEDIUM 99 1/8 20HJ 27X37 006
BLOCK ARTEL MEDIUM 99 1/8 20HJ 27X37 006
$ 637,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.911
$ 1.911
60121535
Goma de borrar
30
Unidad no definida
GOMA DE BORAR MAPED TECHNIC 300 50320603
GOMA DE BORAR MAPED TECHNIC 300 50320603
$ 75,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.250
$ 2.250
44121619
Sacapuntas
30
Unidad no definida
SACAPUNTA MAPED SHAKER 534753
SACAPUNTA MAPED SHAKER 534753
$ 164,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.920
$ 4.920
44103103
Tóner
1
Unidad no definida
TONER H.P. CE410A NEGRO 305A P/M451-475
TONER H.P. CE410A NEGRO 305A P/M451-475
$ 50.310,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.310
$ 50.310
44121707
Lápices de colores
30
Unidad no definida
CAJAS LAPICES ARTEL 12 COL. LARGO 20630010
CAJAS LAPICES ARTEL 12 COL. LARGO 20630010
$ 633,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.990
$ 18.990
14121812
Papel fotográfico
1
Unidad no definida
SET PP. FOT. ADETEC MATE 10 HJ CARTA 170 GR.
SET PP. FOT. ADETEC MATE 10 HJ CARTA 170 GR.
$ 2.170,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.170
$ 2.170
14111610
Cartulina
30
Unidad no definida
CARTULINA ARTEL C/SURTIDOS
CARTULINA ARTEL C/SURTIDOS
$ 136,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.080
$ 4.080
Total Neto
$ 142.521
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 27.079
TOTAL OC
$ 169.600
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.