Orden de Compra. Nº2763-965-SE14 "E-681 | CARTUCHOS TINTA EPSON Y MATERIAL FUNGIBLE"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2763-965-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-06-2014
Nombre de la Orden de Compra E-681 | CARTUCHOS TINTA EPSON Y MATERIAL FUNGIBLE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 2763-9-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3er. piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
Comuna Coronel
Impuesto 79294,98
Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-06-2014
TítuloDescripción
COORDINACIÓN Y DESPACHOSE SOLICITA ENTREGAR EN DEPENDENCIASS DE LA UNIDAD EDUCATIVA E-681, OCTAVIO SALINAS CARIAGA, UBICADA EN CALLE BENJAMÍN N° 90, POB. BERTA CORONEL. PARA EFECTOS DE COORDINACIÓN ENTRE DESPACHO Y RECEPCIÓN, SE SOLICITA CONTACTAR Y COORDINAR A LOS SIGUIENTES TELÉFONOS: (041)2407312 Y (09)64552979.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor J.H.Salazar Limitada.
Razón Social COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA
R.U.T. 50.103.920-9
Sucursal J.H.Salazar Limitada.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44102907
Fundas para proteger del polvo al equipamiento500Unidad no definidaFUNDA PLAST. ADIX OFICIO C/BORDE BLANCOFUNDA PLAST. ADIX OFICIO C/BORDE BLANCO $ 22,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
44103105
Cartuchos de tinta4Unidad no definidaCARTR.EPSON T673120 NEGRO CARTR.EPSON T673120 NEGRO $ 5.952,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.808 $ 23.808
44103105
Cartuchos de tinta4Unidad no definidaCARTR.EPSON T673320 MAGENTACARTR.EPSON T673320 MAGENTA $ 5.888,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.552 $ 23.552
44103105
Cartuchos de tinta4Unidad no definidaCARTR.EPSON T673420 YELLOWCARTR.EPSON T673420 YELLOW $ 5.888,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.552 $ 23.552
82121508
Impresión de envoltorios, etiquetas, sellos o bols12CajaTERMOLAMINADO CARTA 200MI 229X292MM X100TERMOLAMINADO CARTA 200MI 229X292MM X100 $ 15.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.440 $ 184.440
60123001
Figuras de goma Eva60PaqueteGOMA EVA SET ARTEL GLITTER 6UNGOMA EVA SET ARTEL GLITTER 6UN $ 1.401,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.060 $ 84.060
60121502
Rotuladores de base disolvente30Unidad no definidaPLUMON PILOT PERM. B NEGRO PAPELPLUMON PILOT PERM. B NEGRO PAPEL $ 711,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.330 $ 21.330
44122019
Cajas de archivo o accesorios30Unidad no definidaCAJA ARCHIVO RHEIN S/CLASS MULTIORDENCAJA ARCHIVO RHEIN S/CLASS MULTIORDEN $ 1.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.600 $ 45.600
Total Neto $ 417.342
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.295
TOTAL OC $ 496.637


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.