Orden de Compra. Nº
2763-965-SE14
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E-681 | CARTUCHOS TINTA EPSON Y MATERIAL FUNGIBLE
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Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2763-965-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-06-2014
Nombre de la Orden de Compra
E-681 | CARTUCHOS TINTA EPSON Y MATERIAL FUNGIBLE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
2763-9-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
Razón Social
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T.
69.151.201-0
Dirección de Unidad de Compra
MANUEL MONTT 798 3er. piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T.
69.151.201-0
Dirección de Facturación
LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
Comuna
Coronel
Impuesto
79294,98
Dirección de Envío de la Factura
LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
24-06-2014
Título
Descripción
COORDINACIÓN Y DESPACHO
SE SOLICITA ENTREGAR EN DEPENDENCIASS DE LA UNIDAD EDUCATIVA E-681, OCTAVIO SALINAS CARIAGA, UBICADA EN CALLE BENJAMÍN N° 90, POB. BERTA CORONEL. PARA EFECTOS DE COORDINACIÓN ENTRE DESPACHO Y RECEPCIÓN, SE SOLICITA CONTACTAR Y COORDINAR A LOS SIGUIENTES TELÉFONOS: (041)2407312 Y (09)64552979.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
J.H.Salazar Limitada.
Razón Social
COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA
R.U.T.
50.103.920-9
Sucursal
J.H.Salazar Limitada.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44102907
Fundas para proteger del polvo al equipamiento
500
Unidad no definida
FUNDA PLAST. ADIX OFICIO C/BORDE BLANCO
FUNDA PLAST. ADIX OFICIO C/BORDE BLANCO
$ 22,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.000
$ 11.000
44103105
Cartuchos de tinta
4
Unidad no definida
CARTR.EPSON T673120 NEGRO
CARTR.EPSON T673120 NEGRO
$ 5.952,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.808
$ 23.808
44103105
Cartuchos de tinta
4
Unidad no definida
CARTR.EPSON T673320 MAGENTA
CARTR.EPSON T673320 MAGENTA
$ 5.888,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.552
$ 23.552
44103105
Cartuchos de tinta
4
Unidad no definida
CARTR.EPSON T673420 YELLOW
CARTR.EPSON T673420 YELLOW
$ 5.888,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.552
$ 23.552
82121508
Impresión de envoltorios, etiquetas, sellos o bols
12
Caja
TERMOLAMINADO CARTA 200MI 229X292MM X100
TERMOLAMINADO CARTA 200MI 229X292MM X100
$ 15.370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 184.440
$ 184.440
60123001
Figuras de goma Eva
60
Paquete
GOMA EVA SET ARTEL GLITTER 6UN
GOMA EVA SET ARTEL GLITTER 6UN
$ 1.401,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.060
$ 84.060
60121502
Rotuladores de base disolvente
30
Unidad no definida
PLUMON PILOT PERM. B NEGRO PAPEL
PLUMON PILOT PERM. B NEGRO PAPEL
$ 711,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.330
$ 21.330
44122019
Cajas de archivo o accesorios
30
Unidad no definida
CAJA ARCHIVO RHEIN S/CLASS MULTIORDEN
CAJA ARCHIVO RHEIN S/CLASS MULTIORDEN
$ 1.520,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.600
$ 45.600
Total Neto
$ 417.342
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 79.295
TOTAL OC
$ 496.637
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.