Orden de Compra. Nº
2763-974-SE14
"
D-673 | MATERIALES REPARACIÓN BAÑOS ESCUELA
"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2763-974-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-06-2014
Nombre de la Orden de Compra
D-673 | MATERIALES REPARACIÓN BAÑOS ESCUELA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
2763-57-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
Razón Social
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T.
69.151.201-0
Dirección de Unidad de Compra
MANUEL MONTT 798 3er. piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T.
69.151.201-0
Dirección de Facturación
LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
Comuna
Coronel
Impuesto
57159,6
Dirección de Envío de la Factura
LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
27-06-2014
Título
Descripción
COORDINACIÓN Y DESPACHO
SE SOLICITA ENTREGA DE PRODUCTOS, EN DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD EDUCATIVA D-673, JAVIERA CARRERA, CON DIRECCIÓN EN CALLE 3 ORIENTE N° 696, VILLA MORA CORONEL. PARA EFECTOS DE COORDINACIÓN ENTRE DESPACHO Y RECEPCIÓN, SE SOLICITA CONTACTAR Y COORDINAR A LOS SIGUIENTES TELÉFONOS: (041)2407312 Y (09)64552979.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferretería La Union Coronel
Razón Social
Pedro Medina y Cia. Ltda.
R.U.T.
76.183.572-6
Sucursal
Ferretería La Union Coronel
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52151706
Palillos
6
Unidad no definida
TIRAS JUNQUILLO 53X20 MM
TIRAS JUNQUILLO 53X20 MM
$ 2.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.118
$ 14.118
30101506
Ángulos de aluminio
3
Unidad no definida
TIRAS DE PERFIL DE ALUMINIO DE 40X40 MM
TIRAS DE PERFIL DE ALUMINIO DE 40X40 MM
$ 14.286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.858
$ 42.858
11121611
Tablero de partículas
4
Unidad no definida
PLANCHAS DE MELAMINA DE 10MM (183X250)COLOR BLANCA
PLANCHAS DE MELAMINA DE 10MM (183X250)COLOR BLANCA
$ 36.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 144.200
$ 144.200
27112801
Brocas
1
Unidad no definida
BROCA METALICA DE 4MM (ALUMINIO)
BROCA METALICA DE 4MM (ALUMINIO)
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 798
$ 798
27111507
Cortadores de metal
4
Unidad no definida
DISCO DE CORTE PARA ALUMINIO 4 1/4"
DISCO DE CORTE PARA ALUMINIO 4 1/4"
$ 5.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.848
$ 21.848
31162309
Estantes de montaje
2
Unidad no definida
BISAGRAS ALUMINIO SATINADA 145 MM
BISAGRAS ALUMINIO SATINADA 145 MM
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.016
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
1
Unidad no definida
TUBO SILICONA BLANCA
TUBO SILICONA BLANCA
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.639
$ 1.639
30102204
Plancha de acero
4
Unidad no definida
LAMINA METALIZADA DE 1MM ESPÉSOR
LAMINA METALIZADA DE 1MM ESPÉSOR
$ 17.227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.908
$ 68.908
31162203
Remaches de cabeza plana
100
Caja
REMACHE POP, CAJA DE 100 UNID.
REMACHE POP, CAJA DE 100 UNID.
$ 17,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.700
$ 1.700
23171515
Electrodos para soldar
1
Pack
PAQUETE ELECTRODO 60/11 DE 1 /8"
PAQUETE ELECTRODO 60/11 DE 1 /8"
$ 2.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.773
$ 2.773
Total Neto
$ 300.858
Descuento
$ 18
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 57.160
TOTAL OC
$ 358.000
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.