Orden de Compra. Nº2763-974-SE14 "D-673 | MATERIALES REPARACIÓN BAÑOS ESCUELA"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2763-974-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-06-2014
Nombre de la Orden de Compra D-673 | MATERIALES REPARACIÓN BAÑOS ESCUELA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 2763-57-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3er. piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
Comuna Coronel
Impuesto 57159,6
Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-06-2014
TítuloDescripción
COORDINACIÓN Y DESPACHOSE SOLICITA ENTREGA DE PRODUCTOS, EN DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD EDUCATIVA D-673, JAVIERA CARRERA, CON DIRECCIÓN EN CALLE 3 ORIENTE N° 696, VILLA MORA CORONEL. PARA EFECTOS DE COORDINACIÓN ENTRE DESPACHO Y RECEPCIÓN, SE SOLICITA CONTACTAR Y COORDINAR A LOS SIGUIENTES TELÉFONOS: (041)2407312 Y (09)64552979.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería La Union Coronel
Razón Social Pedro Medina y Cia. Ltda.
R.U.T. 76.183.572-6
Sucursal Ferretería La Union Coronel
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151706
Palillos6Unidad no definidaTIRAS JUNQUILLO 53X20 MMTIRAS JUNQUILLO 53X20 MM $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.118 $ 14.118
30101506
Ángulos de aluminio3Unidad no definidaTIRAS DE PERFIL DE ALUMINIO DE 40X40 MMTIRAS DE PERFIL DE ALUMINIO DE 40X40 MM $ 14.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.858 $ 42.858
11121611
Tablero de partículas4Unidad no definidaPLANCHAS DE MELAMINA DE 10MM (183X250)COLOR BLANCAPLANCHAS DE MELAMINA DE 10MM (183X250)COLOR BLANCA $ 36.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.200 $ 144.200
27112801
Brocas1Unidad no definidaBROCA METALICA DE 4MM (ALUMINIO)BROCA METALICA DE 4MM (ALUMINIO) $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798 $ 798
27111507
Cortadores de metal4Unidad no definidaDISCO DE CORTE PARA ALUMINIO 4 1/4"DISCO DE CORTE PARA ALUMINIO 4 1/4" $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.848 $ 21.848
31162309
Estantes de montaje2Unidad no definidaBISAGRAS ALUMINIO SATINADA 145 MMBISAGRAS ALUMINIO SATINADA 145 MM $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1Unidad no definidaTUBO SILICONA BLANCATUBO SILICONA BLANCA $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.639 $ 1.639
30102204
Plancha de acero4Unidad no definidaLAMINA METALIZADA DE 1MM ESPÉSORLAMINA METALIZADA DE 1MM ESPÉSOR $ 17.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.908 $ 68.908
31162203
Remaches de cabeza plana100CajaREMACHE POP, CAJA DE 100 UNID.REMACHE POP, CAJA DE 100 UNID. $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
23171515
Electrodos para soldar1PackPAQUETE ELECTRODO 60/11 DE 1 /8"PAQUETE ELECTRODO 60/11 DE 1 /8" $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.773 $ 2.773
Total Neto $ 300.858
Descuento $ 18
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.160
TOTAL OC $ 358.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.