Orden de Compra. Nº2765-1097-SE23 "INSUMOS PARA PROGRAMA VINCULOS VERSION 16" DIDECO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2765-1097-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-10-2023
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA PROGRAMA VINCULOS VERSION 16" DIDECO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA
R.U.T. 69.072.000-0
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida José Miguel Carrera Nº 8585
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Programa Vínculos Versión 16 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA
R.U.T. 69.072.000-0
Dirección de Facturación Gran Avenida José Miguel Carrera Nº 8585
Comuna La Cisterna
Impuesto 30951
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida José Miguel Carrera Nº 8585
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DINAR S.A.
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DINAR S A
R.U.T. 99.568.810-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DINAR S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos8Unidad8 queques de naranja 8 queques de naranja $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.200 $ 47.200
50181901
Pan fresco150Unidad150 tapaditos150 tapaditos $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500
50202304
Jugos y néctar envasados4Unidad4 jugos 1.5 lt4 jugos 1.5 lt $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
50181909
Galletas saladas100Unidad100 galletones de avena100 galletones de avena $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
52152102
Vasos para beber domésticos50Unidad50 vasos térmicos 200 cc50 vasos térmicos 200 cc $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
52152102
Vasos para beber domésticos50Unidad50 vasos plásticos 50 cc50 vasos plásticos 50 cc $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
Total Neto $ 162.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.951
TOTAL OC $ 193.851


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.