Orden de Compra. Nº2765-1154-R107 "MEMO 511 ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de La Cisterna
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2765-1154-R107
Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada
Fecha de Envío 17-07-2007
Nombre de la Orden de Compra MEMO 511 ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas MEMO Nº 511ASEO DESPACHAR AVDA. EL PARRON 0939, TELEFONO 5585810 OBLIGACION 34-1154 BODEGA (2), INVENTARIO, CONTABILIDAD, ARCHIVO.-
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPAL
Razón Social Ilustre Municipalidad de La Cisterna
R.U.T. 69.072.000-0
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida José Miguel Carrera 8585
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de La Cisterna
R.U.T. 69.072.000-0
Dirección de Facturación Avda. El Parrón Nº 0939, Paradero 21 Gran Avda.
Comuna -1
Impuesto 7258
Dirección de Envío de la Factura Avda. El Parrón Nº 0939, Paradero 21 Gran Avda.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social RAQUEL DEL CARMEN FLORES SANDOVAL
R.U.T. 6.659.453-K
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111604
Hachas de mano2UnidadHachas de manoHACHAS Nº 5, MARCA CASCO, CON MANGO LARGO DE 1250 grs. $ 19.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.200 $ 38.200
Total Neto $ 38.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.258
TOTAL OC $ 45.458


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.