Orden de Compra. Nº
2765-1439-SE20
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Insumos e implementos para taller Dimaao
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2765-1439-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-09-2020
Nombre de la Orden de Compra
Insumos e implementos para taller Dimaao
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA
R.U.T.
69.072.000-0
Dirección de Unidad de Compra
Gran Avenida José Miguel Carrera Nº 8585
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Municipal proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA
R.U.T.
69.072.000-0
Dirección de Facturación
Gran Avenida José Miguel Carrera Nº 8585
Comuna
La Cisterna
Impuesto
98477
Dirección de Envío de la Factura
Gran Avenida José Miguel Carrera Nº 8585
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
repuestos cañas ltda.
Razón Social
REPUESTOS CANAS LIMITADA
R.U.T.
76.104.220-3
Sucursal
repuestos cañas ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
25172907
Faro de vehículo
2
Unidad
Farol destellante ámbar
Farol destellante ámbar (cotización A-00288)
$ 14.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.000
$ 28.000
41111928
Sensores de corriente
4
Unidad
Corta corriente reforzado
Corta corriente reforzado (cotización A00289)
$ 22.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 88.000
$ 88.000
30222025
Terminal de carga rodante
8
Unidad
Terminal ojo reforzado
Terminal ojo reforzado (cotización A00289)
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.000
$ 16.000
26111720
Soportes de batería
10
Unidad
Cable bateria 0 negro
Cable bateria 0 negro (cotización A00289)
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.000
$ 100.000
11171501
Acero E24-2 o A37-2
3
Unidad
Acero líquido
Acero líquido (cotización A00289)
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
32101510
Tablero de cables imprimido
6
Unidad
Amp. tablero
Amp. tablero (cotización A00289)
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.800
$ 1.800
60123601
Pegamento de purpurina
2
Unidad
La Gotita
La Gotita (cotización A-00288)
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
25174004
Refrigerante de motor
20
Unidad
Refrigerante de motor Coolant
Refrigerante de motor Coolant (cotización A-00288)
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.000
$ 70.000
25172907
Faro de vehículo
8
Unidad
Farol destellante rojo
Farol destellante rojo (cotización A-00288)
$ 14.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 112.000
$ 112.000
25172907
Faro de vehículo
6
Unidad
Farol destellante ámbar
Farol destellante ámbar Bivolt (cotización A-00288)
$ 14.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.000
$ 84.000
Total Neto
$ 518.300
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 98.477
TOTAL OC
$ 616.777
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.