Orden de Compra. Nº2765-1439-SE20 "Insumos e implementos para taller Dimaao"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2765-1439-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-09-2020
Nombre de la Orden de Compra Insumos e implementos para taller Dimaao
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA
R.U.T. 69.072.000-0
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida José Miguel Carrera Nº 8585
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Municipal proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA
R.U.T. 69.072.000-0
Dirección de Facturación Gran Avenida José Miguel Carrera Nº 8585
Comuna La Cisterna
Impuesto 98477
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida José Miguel Carrera Nº 8585
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor repuestos cañas ltda.
Razón Social REPUESTOS CANAS LIMITADA
R.U.T. 76.104.220-3
Sucursal repuestos cañas ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172907
Faro de vehículo2UnidadFarol destellante ámbarFarol destellante ámbar (cotización A-00288) $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
41111928
Sensores de corriente4UnidadCorta corriente reforzado Corta corriente reforzado (cotización A00289) $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.000 $ 88.000
30222025
Terminal de carga rodante8UnidadTerminal ojo reforzadoTerminal ojo reforzado (cotización A00289) $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
26111720
Soportes de batería10UnidadCable bateria 0 negro Cable bateria 0 negro (cotización A00289) $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
11171501
Acero E24-2 o A37-23UnidadAcero líquido Acero líquido (cotización A00289) $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
32101510
Tablero de cables imprimido6UnidadAmp. tableroAmp. tablero (cotización A00289) $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
60123601
Pegamento de purpurina2UnidadLa GotitaLa Gotita (cotización A-00288) $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
25174004
Refrigerante de motor20UnidadRefrigerante de motor Coolant Refrigerante de motor Coolant (cotización A-00288) $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
25172907
Faro de vehículo8UnidadFarol destellante rojoFarol destellante rojo (cotización A-00288) $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.000 $ 112.000
25172907
Faro de vehículo6UnidadFarol destellante ámbarFarol destellante ámbar Bivolt (cotización A-00288) $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
Total Neto $ 518.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 98.477
TOTAL OC $ 616.777


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.