Orden de Compra. Nº2765-1449-SE19 "Materiales Centro Deportivo Sergio Silva"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2765-1449-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-06-2019
Nombre de la Orden de Compra Materiales Centro Deportivo Sergio Silva
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA
R.U.T. 69.072.000-0
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida José Miguel Carrera Nº 8585
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos Municipales / Programa Recreacional del sistema 2152204010-04012.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA
R.U.T. 69.072.000-0
Dirección de Facturación Gran Avenida José Miguel Carrera Nº 8585
Comuna La Cisterna
Impuesto 89305,13
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida José Miguel Carrera Nº 8585
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Despacho y contactoDespachar a Bodega, Avda. El Parrón 0939, Paradero 21 de Gran Avenida hacia el Poniente,contacto Sra. Rosa Quintana Troncoso, teléfono:  9-42417736
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VIDA EVENTOS INFANTILES
Razón Social ROBERTO DANIEL HUECHO HUECHO
R.U.T. 13.151.942-7
Sucursal VIDA EVENTOS INFANTILES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102012
Lámina de cinc5PlanchaZinc galvanizado 1 x 3Planchas lisa zinc galvanizado 1 x 3 $ 12.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.750 $ 60.750
30102501
Chapa de aleación ferrosa1UnidadChapa ScanavinniChapa Scanavinni $ 40.365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.365 $ 40.365
31161508
Tornillos para madera5CajaTornillo autoperforanteCja. tornillo autoperforante $ 1.661,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.305 $ 8.305
27111602
Martillos1UnidadMartillo carpinteroMartillo carpintero $ 7.682,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.682 $ 7.682
31191502
Discos bruñidores10UnidadDiscos corte 4.1/2Discos corte 4.1/2 $ 716,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.160 $ 7.160
39111501
Artefactos fluorescentes8UnidadEquipos fluorescentes grandesEquipos fluorescentes grandes $ 13.365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.920 $ 106.920
39101701
Tubos fluorescentes5UnidadTubos fluorescentes chicosTubos fluorescentes chicos $ 1.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
30111601
Cemento10SacoCemento polpaicoSacos de cemento polpaico $ 4.374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.740 $ 43.740
31211906
Rodillos de pintar3UnidadRodillo chiporro 18 cms.Rodillo chiporro 18 cms. $ 5.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.161 $ 16.161
31211904
Brochas3UnidadBrochas cóndor 4"Brochas cóndor 4" $ 4.793,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.379 $ 14.379
31211501
Pinturas al esmalte2Unidad no definidaEsmalte al agua blancoEsmalte al agua blanco $ 77.051,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.102 $ 154.102
27111505
Botadores, embutidores de clavos o punzones cuadra1UnidadDiablito mediano 50 cms.Diablito mediano 50 cms. $ 5.063,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.063 $ 5.063
Total Neto $ 470.027
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 89.305
TOTAL OC $ 559.332


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.