Orden de Compra. Nº
2765-1449-SE19
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Materiales Centro Deportivo Sergio Silva
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2765-1449-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-06-2019
Nombre de la Orden de Compra
Materiales Centro Deportivo Sergio Silva
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA
R.U.T.
69.072.000-0
Dirección de Unidad de Compra
Gran Avenida José Miguel Carrera Nº 8585
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos Municipales / Programa Recreacional del sistema 2152204010-04012.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA
R.U.T.
69.072.000-0
Dirección de Facturación
Gran Avenida José Miguel Carrera Nº 8585
Comuna
La Cisterna
Impuesto
89305,13
Dirección de Envío de la Factura
Gran Avenida José Miguel Carrera Nº 8585
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
Despacho y contacto
Despachar a Bodega, Avda. El Parrón 0939, Paradero 21 de Gran Avenida hacia el Poniente,contacto Sra. Rosa Quintana Troncoso, teléfono: 9-42417736
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
VIDA EVENTOS INFANTILES
Razón Social
ROBERTO DANIEL HUECHO HUECHO
R.U.T.
13.151.942-7
Sucursal
VIDA EVENTOS INFANTILES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30102012
Lámina de cinc
5
Plancha
Zinc galvanizado 1 x 3
Planchas lisa zinc galvanizado 1 x 3
$ 12.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.750
$ 60.750
30102501
Chapa de aleación ferrosa
1
Unidad
Chapa Scanavinni
Chapa Scanavinni
$ 40.365,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.365
$ 40.365
31161508
Tornillos para madera
5
Caja
Tornillo autoperforante
Cja. tornillo autoperforante
$ 1.661,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.305
$ 8.305
27111602
Martillos
1
Unidad
Martillo carpintero
Martillo carpintero
$ 7.682,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.682
$ 7.682
31191502
Discos bruñidores
10
Unidad
Discos corte 4.1/2
Discos corte 4.1/2
$ 716,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.160
$ 7.160
39111501
Artefactos fluorescentes
8
Unidad
Equipos fluorescentes grandes
Equipos fluorescentes grandes
$ 13.365,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 106.920
$ 106.920
39101701
Tubos fluorescentes
5
Unidad
Tubos fluorescentes chicos
Tubos fluorescentes chicos
$ 1.080,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.400
$ 5.400
30111601
Cemento
10
Saco
Cemento polpaico
Sacos de cemento polpaico
$ 4.374,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.740
$ 43.740
31211906
Rodillos de pintar
3
Unidad
Rodillo chiporro 18 cms.
Rodillo chiporro 18 cms.
$ 5.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.161
$ 16.161
31211904
Brochas
3
Unidad
Brochas cóndor 4"
Brochas cóndor 4"
$ 4.793,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.379
$ 14.379
31211501
Pinturas al esmalte
2
Unidad no definida
Esmalte al agua blanco
Esmalte al agua blanco
$ 77.051,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 154.102
$ 154.102
27111505
Botadores, embutidores de clavos o punzones cuadra
1
Unidad
Diablito mediano 50 cms.
Diablito mediano 50 cms.
$ 5.063,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.063
$ 5.063
Total Neto
$ 470.027
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 89.305
TOTAL OC
$ 559.332
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.