Orden de Compra. Nº2765-1516-SE23 "Tintas y Tóner Dif. Unidades 2765-109-L123"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2765-1516-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Tintas y Tóner Dif. Unidades 2765-109-L123
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2765-109-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA
R.U.T. 69.072.000-0
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida José Miguel Carrera Nº 8585
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA
R.U.T. 69.072.000-0
Dirección de Facturación Gran Avenida José Miguel Carrera Nº 8585
Comuna La Cisterna
Impuesto 926060
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida José Miguel Carrera Nº 8585
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALCA LTDA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA
R.U.T. 76.596.570-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALCA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner4UnidadBROTHER TONER TN 3429BROTHER TONER TN 3429 Depto. Contabilidad avisar a Elizabeth Astorga 996516479 $ 52.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.200 $ 209.200
12171703
Tintas3UnidadEPSON T 941 AMARILLOEPSON T 941 AMARILLO Recursos Humanos Depto. Salud avisar a Nicolás Calderón $ 34.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.400 $ 104.400
12171703
Tintas3UnidadEPSON T 941 CYANEPSON T 941 CYAN Recursos Humanos Depto. Salud avisar a Nicolás Calderón $ 34.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.400 $ 104.400
12171703
Tintas3UnidadEPSON T 941 MAGENTAEPSON T 941 MAGENTA Recursos Humanos Depto. Salud avisar a Nicolás Calderón $ 34.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.400 $ 104.400
12171703
Tintas3UnidadEPSON T 941 NEGROEPSON T 941 NEGRO Recursos Humanos Depto. Salud avisar a Nicolás Calderón $ 22.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.700 $ 68.700
44103103
Tóner5UnidadHP 35-AHP 35-A Tesorería Municipal avisar a Patricia Santos al 939220535 $ 55.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.500 $ 279.500
12171703
Tintas5Unidad658-A W2002A Y658-A W2002A Y Relaciones Públicas Llega entre 45 a 60 días se avisa Iván Acosta avisar a Iván Acosta al +56954798481 $ 261.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.306.500 $ 1.306.500
12171703
Tintas4Unidad658-A W2003A M658-A W2003A M Relaciones Públicas Llega entre 45 a 60 días se avisa Iván Acosta avisar a Iván Acosta al +56954798481 $ 261.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.045.200 $ 1.045.200
12171703
Tintas5Unidad658-A W2001A C658-A W2001A C Relaciones Públicas Llega entre 45 a 60 días se avisa Iván Acosta avisar a Iván Acosta al +56954798481 $ 261.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.306.500 $ 1.306.500
12171703
Tintas2Unidad658-A W2000A K658-A W2000A K Relaciones Públicas Llega entre 45 a 60 días se avisa Iván Acosta avisar a Iván Acosta al +56954798481 $ 172.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345.200 $ 345.200
Total Neto $ 4.874.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 926.060
TOTAL OC $ 5.800.060


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.