Orden de Compra. Nº2765-1551-SE09 "MEMO 920/251-349 DIDECO-DEPORTES(COMPLEMENTA O/C)"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de La Cisterna
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2765-1551-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 08-10-2009
Nombre de la Orden de Compra MEMO 920/251-349 DIDECO-DEPORTES(COMPLEMENTA O/C)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos
Proveniente de Licitación 2765-230-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPAL
Razón Social Ilustre Municipalidad de La Cisterna
R.U.T. 69.072.000-0
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida José Miguel Carrera Nº 8585
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de La Cisterna
R.U.T. 69.072.000-0
Dirección de Facturación Gran Avenida José Miguel Carrera Nº 8585-A
Comuna La Cisterna
Impuesto 58756,2992
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida José Miguel Carrera Nº 8585-A
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 129663839
Razón Social Gonzalo Villagra Ortega
R.U.T. 12.966.383-9
Sucursal 129663839
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
22101509
Retroexcavadoras4Unidad no definidaCOMPLEMENTA ORDEN DE COMPRA 2765-1030-SE09 CORRESPONDIENTE A 4 DIAS DE ARRIENDO DE RETROEXCAVADORA PARA TERMINI DE TRABAJOS EN CANCHAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO4 DIAS DE ARRIENDO DE RETROEXCAVADORA CON OPERADOR Y COMBUSTIBLE INCLUIDO $ 77.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 309.244 $ 309.244
Total Neto $ 309.244
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.756
TOTAL OC $ 368.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.