Orden de Compra. Nº2765-1826-SE13 "Memo 409 Obras-OITM (Materiales)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2765-1826-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2013
Nombre de la Orden de Compra Memo 409 Obras-OITM (Materiales)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA
R.U.T. 69.072.000-0
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida José Miguel Carrera Nº 8585
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA
R.U.T. 69.072.000-0
Dirección de Facturación Coordinar según lo indicado en observaciones
Comuna La Cisterna
Impuesto 11936,18
Dirección de Envío de la Factura Coordinar según lo indicado en observaciones
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Despacho y ContactoDespachar a Bodega, Avda. El Parrón 0939, teléfono 25585810, contacto Sra. Rosa Quintana Troncoso
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13111307
Espuma de goma2UnidadBASE SALVACORTE 45X30 OLFA A3 1.6MMBASE SALVACORTE 45X30 OLFA A3 1.6MM $ 7.719,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.438 $ 15.438
12191501
Solventes aromáticos3UnidadDESODOR/AMB. AIRWICK ELEC.APAR.MANDARINA 21ML DESODOR/AMB. AIRWICK ELEC.APAR.MANDARINA 21ML $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
12191501
Solventes aromáticos3UnidadDESODOR/AMB. AIRWICK RECARGA MANDARINA 21ML DESODOR/AMB. AIRWICK RECARGA MANDARINA 21ML $ 2.065,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.195 $ 6.195
44122105
Clips para carpetas o abrazaderas10CajaDOBLE CLIPS NEGROS 1- 25MM X 12UN ADIX DOBLE CLIPS NEGROS 1- 25MM X 12UN ADIX $ 425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.250 $ 4.250
26121536
Cuerda de extensión3UnidadALARGADOR ELECTR. 10 MTS (5 POSIC.)ALARGADOR ELECTR. 10 MTS (5 POSIC.) $ 8.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.775 $ 26.775
41111604
Reglas2UnidadREGLA PLASTICA 50 CM. NEOLITE VERDE BISCELADA REGLA PLASTICA 50 CM. NEOLITE VERDE BISCELADA $ 618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.236 $ 1.236
14111514
Bloques para mensajes3PieBLOCK PREPIC-PERF.CARTA M7 AUCABLOCK PREPIC-PERF.CARTA M7 AUCA $ 476,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428 $ 1.428
Total Neto $ 62.822
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.936
TOTAL OC $ 74.758


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.