Orden de Compra. Nº
2765-2145-SE09
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MEMO Nº 1644 DIDECO (BEBIDAS, GALLETAS Y OTROS)
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de La Cisterna
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2765-2145-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
31-12-2009
Nombre de la Orden de Compra
MEMO Nº 1644 DIDECO (BEBIDAS, GALLETAS Y OTROS)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
MUNICIPAL
Razón Social
Ilustre Municipalidad de La Cisterna
R.U.T.
69.072.000-0
Dirección de Unidad de Compra
Gran Avenida José Miguel Carrera Nº 8585
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de La Cisterna
R.U.T.
69.072.000-0
Dirección de Facturación
Gran Avenida José Miguel Carrera Nº 8585-A
Comuna
La Cisterna
Impuesto
17163,86204
Dirección de Envío de la Factura
Gran Avenida José Miguel Carrera Nº 8585-A
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DINAR S.A.
Razón Social
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DINAR S A
R.U.T.
99.568.810-7
Sucursal
DINAR S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202311
Bebidas
60
Unidad
BEBIDAS DE 1,5 LITROS (COCA-COLA, FANTA Y BILZ ZERO) 15 DE C/U
BEBIDAS DE 1,5 LITROS (COCA-COLA, FANTA Y BILZ ZERO) 15 DE C/U
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.400
$ 50.420
50202301
Agua
10
Unidad
BOTELLAS DE 1,5 LITROS DE AGUA MINERAL
BOTELLAS DE 1,5 LITROS DE AGUA MINERAL
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.042
50201706
Café
1
Tarro
TARRO DE NESCAFE 170 GRS.
TARRO DE NESCAFE 170 GRS.
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.689
$ 2.689
50181905
Galletas dulces o pastelitos
60
Paquete
PQ. DE GALLETAS (MANTEQUILLA, FRAC Y CRAQUELET) 20 DE C/U
PQ. DE GALLETAS (MANTEQUILLA, FRAC Y CRAQUELET) 20 DE C/U
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.680
$ 19.664
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Paquete
PQ. GALLETAS OBLEA
PQ. GALLETAS OBLEA
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.960
$ 4.958
50181905
Galletas dulces o pastelitos
20
Paquete
PQ. GALLETAS TRITON
PQ. GALLETAS TRITON
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.560
$ 7.563
Total Neto
$ 90.336
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 17.164
TOTAL OC
$ 107.500
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.