Orden de Compra. Nº2765-2145-SE09 "MEMO Nº 1644 DIDECO (BEBIDAS, GALLETAS Y OTROS)"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de La Cisterna
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2765-2145-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2009
Nombre de la Orden de Compra MEMO Nº 1644 DIDECO (BEBIDAS, GALLETAS Y OTROS)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPAL
Razón Social Ilustre Municipalidad de La Cisterna
R.U.T. 69.072.000-0
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida José Miguel Carrera Nº 8585
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de La Cisterna
R.U.T. 69.072.000-0
Dirección de Facturación Gran Avenida José Miguel Carrera Nº 8585-A
Comuna La Cisterna
Impuesto 17163,86204
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida José Miguel Carrera Nº 8585-A
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DINAR S.A.
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DINAR S A
R.U.T. 99.568.810-7
Sucursal DINAR S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202311
Bebidas60UnidadBEBIDAS DE 1,5 LITROS (COCA-COLA, FANTA Y BILZ ZERO) 15 DE C/UBEBIDAS DE 1,5 LITROS (COCA-COLA, FANTA Y BILZ ZERO) 15 DE C/U $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.420
50202301
Agua10UnidadBOTELLAS DE 1,5 LITROS DE AGUA MINERALBOTELLAS DE 1,5 LITROS DE AGUA MINERAL $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042
50201706
Café1TarroTARRO DE NESCAFE 170 GRS.TARRO DE NESCAFE 170 GRS. $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.689 $ 2.689
50181905
Galletas dulces o pastelitos60PaquetePQ. DE GALLETAS (MANTEQUILLA, FRAC Y CRAQUELET) 20 DE C/UPQ. DE GALLETAS (MANTEQUILLA, FRAC Y CRAQUELET) 20 DE C/U $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.680 $ 19.664
50181905
Galletas dulces o pastelitos10PaquetePQ. GALLETAS OBLEAPQ. GALLETAS OBLEA $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.960 $ 4.958
50181905
Galletas dulces o pastelitos20PaquetePQ. GALLETAS TRITONPQ. GALLETAS TRITON $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.563
Total Neto $ 90.336
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.164
TOTAL OC $ 107.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.