Orden de Compra. Nº2765-2249-SE19 "Plantas Programa Mejoramiento Áreas Verdes"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2765-2249-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-09-2019
Nombre de la Orden de Compra Plantas Programa Mejoramiento Áreas Verdes
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA
R.U.T. 69.072.000-0
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida José Miguel Carrera Nº 8585
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos Municipales/Programa Mejoramiento Espacios Públicos del sistema 2153102004010001.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA
R.U.T. 69.072.000-0
Dirección de Facturación Gran Avenida José Miguel Carrera Nº 8585
Comuna La Cisterna
Impuesto 290700
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida José Miguel Carrera Nº 8585
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Coordinación y contactoCoordinar despacho con el Sr. Luis Mella Gutiérrez, teléfonos 225581466 - 225587231, correos: aseoyornato@cisterna.cl / luismell68@yahoo.es
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor vivero valle del maipo cia ltda
Razón Social VIVERO VALLE DEL MAIPO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 76.096.389-5
Sucursal vivero valle del maipo cia ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
70111603
Servicios de floricultura1000UnidadPetuniasPetunias $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000
27112811
Árboles100UnidadLaurel en flor, rojosLaurel en flor, rojos $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.000 $ 650.000
27112811
Árboles300UnidadPaqueret amarilloPaqueret amarillo $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000
Total Neto $ 1.530.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 290.700
TOTAL OC $ 1.820.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.