Orden de Compra. Nº2765-2360-SE19 "Mat. construcción beneficio Sra. Elizabeth Damanes"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2765-2360-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-10-2019
Nombre de la Orden de Compra Mat. construcción beneficio Sra. Elizabeth Damanes
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA
R.U.T. 69.072.000-0
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida José Miguel Carrera Nº 8585
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Municipal del sistema 2152401007.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA
R.U.T. 69.072.000-0
Dirección de Facturación Gran Avenida José Miguel Carrera Nº 8585
Comuna La Cisterna
Impuesto 24891,5523
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida José Miguel Carrera Nº 8585
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria fontt
Razón Social ROMERO Y ROMERO FERRETERIAS LIMITADA
R.U.T. 76.210.140-8
Sucursal Ferreteria fontt
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento7SacoCemento Melón x 25 kg.Cemento Melón x 25 kg. $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.175 $ 21.176
30161509
Tablero de yeso20PlanchaYeso cartón de 1,20 x 2,40 x 10 mm.Yeso cartón de 1,20 x 2,40 x 10 mm. $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.360 $ 82.353
39101608
Focos cialiticos1UnidadFoco tortuga exterior reja sobreponerFoco tortuga exterior reja sobreponer $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.479 $ 7.479
31162305
Abrazaderas de montaje100UnidadAbrazaderas metal 1/2"Abrazaderas metal 1/2" $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.403
39121203
Conductos eléctricos1UnidadBarra Cooper sin conectorBarra Cooper sin conector $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.437 $ 2.437
39121203
Conductos eléctricos1UnidadConector barra cooper 5/8Conector barra cooper 5/8 $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.849 $ 1.849
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ3UnidadSilicona aluminio 300 ml. SoudalSilicona aluminio 300 ml. Soudal $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.311 $ 7.311
Total Neto $ 131.008
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.892
TOTAL OC $ 155.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.