Orden de Compra. Nº
2765-2408-SE18
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Materiales reparación Camarines Anfiteatro
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2765-2408-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-12-2018
Nombre de la Orden de Compra
Materiales reparación Camarines Anfiteatro
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA
R.U.T.
69.072.000-0
Dirección de Unidad de Compra
Gran Avenida José Miguel Carrera Nº 8585
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos Municipales del sistema 2152204010.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA
R.U.T.
69.072.000-0
Dirección de Facturación
Gran Avenida José Miguel Carrera Nº 8585
Comuna
La Cisterna
Impuesto
133848,92
Dirección de Envío de la Factura
Gran Avenida José Miguel Carrera Nº 8585
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
Coordinación y contacto
Coordinación y contacto para despacho Sr. Cristian Ortiz Romero, teléfonos 225407613, 225486662, correo: caortizr.21@gmail.com
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Susana del Carmen
Razón Social
Comercializadora Susana del Carmen Ale Carvajal E.
R.U.T.
76.613.167-0
Sucursal
Susana del Carmen
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40141901
Conductos flexibles
1
Unidad no definida
Flexible HI HI 1/2 20 cm.
Flexible HI HI 1/2 20 cm.
$ 1.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.950
$ 1.950
39121407
Regletas de conexiones
1
Unidad no definida
Terminal HE 3/8 x 1/2
Terminal HE 3/8 x 1/2
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.400
$ 1.400
31201609
Adhesivos de termo impregnación
40
Bolsa
Bekrón 25 kg.
Bekrón 25 kg.
$ 4.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 176.000
$ 176.000
30161716
Separadores de azulejos
6
Bolsa
Separador cerámica 5mm (100 unid.)
Separador cerámica 5mm (100 unid.)
$ 1.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.600
$ 9.600
30131602
Ladrillos de cerámica
25
Caja
Cerámica piso 45x45, antideslizante (caja 1,62 M2)
Cerámica piso 45x45, antideslizante (caja 1,62 M2)
$ 9.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 237.500
$ 237.500
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica
14
Caja
Cerámica muro 20x30 (caja 1,5 M2)
Cerámica muro 20x30 (caja 1,5 M2)
$ 7.537,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 105.518
$ 105.518
27112202
Llanas de madera
3
Unidad
Llana dentada 10x10
Llana dentada 10x10
$ 5.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.700
$ 17.700
27112202
Llanas de madera
3
Unidad
Fraguador 30 cm.
Fraguador 30 cm.
$ 4.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.600
40141702
Grifos
1
Unidad
Llave lavamanos
Llave lavamanos
$ 6.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.800
$ 6.800
47131603
Esponjas
5
Unidad
Esponja fraguar
Esponja fraguar
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
25173805
Diferenciales
1
Unidad
Diferencial 2x25 A riel din
Diferencial 2x25 A riel din
$ 22.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.000
$ 22.000
30111701
Enlucido de yeso
12
kilogramo
Fragüe blanco 1 kg.
Fragüe blanco 1 kg.
$ 2.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.400
$ 26.400
31201601
Adhesivos químicos
3
Tineta
Bekrón AC 25 Kg.
Bekrón AC 25 Kg.
$ 26.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.000
$ 78.000
Total Neto
$ 704.468
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 133.849
TOTAL OC
$ 838.317
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.