Orden de Compra. Nº2765-2408-SE18 "Materiales reparación Camarines Anfiteatro"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2765-2408-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-12-2018
Nombre de la Orden de Compra Materiales reparación Camarines Anfiteatro
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA
R.U.T. 69.072.000-0
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida José Miguel Carrera Nº 8585
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos Municipales del sistema 2152204010.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA
R.U.T. 69.072.000-0
Dirección de Facturación Gran Avenida José Miguel Carrera Nº 8585
Comuna La Cisterna
Impuesto 133848,92
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida José Miguel Carrera Nº 8585
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Coordinación y contactoCoordinación y contacto para despacho Sr. Cristian Ortiz Romero, teléfonos 225407613, 225486662,  correo: caortizr.21@gmail.com 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Susana del Carmen
Razón Social Comercializadora Susana del Carmen Ale Carvajal E.
R.U.T. 76.613.167-0
Sucursal Susana del Carmen
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141901
Conductos flexibles1Unidad no definidaFlexible HI HI 1/2 20 cm.Flexible HI HI 1/2 20 cm. $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950 $ 1.950
39121407
Regletas de conexiones1Unidad no definidaTerminal HE 3/8 x 1/2Terminal HE 3/8 x 1/2 $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400
31201609
Adhesivos de termo impregnación40BolsaBekrón 25 kg.Bekrón 25 kg. $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.000 $ 176.000
30161716
Separadores de azulejos6BolsaSeparador cerámica 5mm (100 unid.)Separador cerámica 5mm (100 unid.) $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
30131602
Ladrillos de cerámica25CajaCerámica piso 45x45, antideslizante (caja 1,62 M2)Cerámica piso 45x45, antideslizante (caja 1,62 M2) $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.500 $ 237.500
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica14CajaCerámica muro 20x30 (caja 1,5 M2)Cerámica muro 20x30 (caja 1,5 M2) $ 7.537,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.518 $ 105.518
27112202
Llanas de madera3UnidadLlana dentada 10x10Llana dentada 10x10 $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.700 $ 17.700
27112202
Llanas de madera3UnidadFraguador 30 cm.Fraguador 30 cm. $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
40141702
Grifos1UnidadLlave lavamanosLlave lavamanos $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800
47131603
Esponjas5UnidadEsponja fraguarEsponja fraguar $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
25173805
Diferenciales1UnidadDiferencial 2x25 A riel dinDiferencial 2x25 A riel din $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
30111701
Enlucido de yeso12kilogramoFragüe blanco 1 kg.Fragüe blanco 1 kg. $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.400 $ 26.400
31201601
Adhesivos químicos3TinetaBekrón AC 25 Kg.Bekrón AC 25 Kg. $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000
Total Neto $ 704.468
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 133.849
TOTAL OC $ 838.317


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.