Orden de Compra. Nº
2765-259-SE25
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INSUMOS PARA CENTRO PODOLOGICO MUNICIPAL ORDEN DE COMPRA DESDE 2765-25-L125
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2765-259-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS PARA CENTRO PODOLOGICO MUNICIPAL ORDEN DE COMPRA DESDE 2765-25-L125
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2765-25-L125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA
R.U.T.
69.072.000-0
Dirección de Unidad de Compra
Gran Avenida José Miguel Carrera Nº 8585
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos Municipal Vigente del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA
R.U.T.
69.072.000-0
Dirección de Facturación
Gran Avenida José Miguel Carrera Nº 8585
Comuna
La Cisterna
Impuesto
82195,52
Dirección de Envío de la Factura
Gran Avenida José Miguel Carrera Nº 8585
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DENIMED E.I.R.L
Razón Social
IMPORTADORA RICARDO ELISEO SIVILOTTI DENIMED E.I.R
R.U.T.
76.588.710-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DENIMED E.I.R.L
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42291612
Alicates quirúrgicos
10
Unidad
ALICATES FRONTALES
ALICATES FRONTALES
$ 6.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.030
$ 63.030
42291606
Cincel o gubia quirúrgico
20
Unidad
GUBIAS PODOLOGICAS FINAS 0,3 (ideal para surcos)
GUBIAS PODOLOGICAS FINAS
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.220
$ 25.220
42291612
Alicates quirúrgicos
10
Unidad
ALICATES RECTO EXTRA FINOS (Para espícula de 15 × 3 × 3 cm)
ALICATES RECTO EXTRA FINOS
$ 6.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.030
$ 63.030
31191501
Papeles de lija
60
Unidad
DISCO DE LIJA 2,5 CM ( AMARILLAS 80 ESPESOR) 10 UN
DISCO DE LIJA 2,5 CM AMARILLAS 80 ESPESOR 10 UN
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.000
$ 51.000
31191501
Papeles de lija
10
Unidad
DISCO DE LIJA AUTOADHESIVA 2,5 CM 80 ESPESOR (NEGRA) 5UN
DISCO DE LIJA AUTOADHESIVA 2,5 CM 80 ESPESOR NEGRA 5UN
$ 625,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.250
$ 6.250
42291706
Fresas quirúrgicas o sus accesorios
200
Unidad
FRESA CONO PIEDRAS ( PEQUEÑAS )
FRESA CONO PIEDRAS PEQUEÑAS
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.000
$ 80.000
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el personal sanitario
60
Unidad
MASCARILLAS 50 UNIDADES
MASCARILLAS 50 UNIDADES
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.660
$ 75.660
12191601
Solventes de alcohol
12
Unidad
ALCOHOL 1 LITRO 70°
ALCOHOL 1 LITRO 70°
$ 3.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.324
$ 39.324
52151644
Rociadores de gatillo o pulverización de uso doméstico
4
Unidad
ROCIADORES 250 ML (TRASPARENTES)
ROCIADORES 250 ML TRASPARENTES
$ 1.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.760
$ 4.760
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
15
Unidad
GUANTES MULTIUSO TALLA M (PAR UNIDAD)
GUANTES MULTIUSO TALLA M PAR UNIDAD
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.250
$ 14.250
11121802
Algodón
4
Unidad
ALGODONERO METALICO 10X15 CM O SIMILAR.
ALGODONERO METALICO 10X15 CM O SIMILAR.
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.084
$ 10.084
Total Neto
$ 432.608
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 82.196
TOTAL OC
$ 514.804
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.