Orden de Compra. Nº
2765-282-AG26
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Adquisición alimentación con cargo a Programa PPVG Cas de la MUjer y Equidad de Género La Cisterna
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2765-282-AG26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-06-2026
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición alimentación con cargo a Programa PPVG Cas de la MUjer y Equidad de Género La Cisterna
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA
R.U.T.
69.072.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA
R.U.T.
69.072.000-0
Dirección de Facturación
Gran Avenida José Miguel Carrera Nº 8585
Comuna
La Cisterna
Impuesto
24982,34
Dirección de Envío de la Factura
Gran Avenida José Miguel Carrera Nº 8585
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
24-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Pudugv
Razón Social
PUDU GREEN VITAMIN SPA.
R.U.T.
76.711.024-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Pudugv
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
8
Bolsa
BOLSA 430 GRS. GOMITAS FRUGELE AMBROSOLI (IGUAL O SUPERIOR)
De acuerdo con cotización presentada.
$ 1.761,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.088
$ 14.088
50201711
Té instantáneo
4
Caja
CAJE DE TÉ DE 100 UNIDADES, TE LIPTON ETIQUETA AMARILLA (IGUAL O SUPERIOR)
De acuerdo con cotización presentada.
$ 5.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.400
$ 23.400
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
2
Unidad
BOTELLA ENDULZANTE STEVIA 250 ML. IANSA (IGUAL O SUPERIOR)
De acuerdo con cotización presentada.
$ 2.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.700
$ 5.700
50201709
Café instantáneo
2
Tarro
TARRO CAFÉ 400 GRS. NESCAFE TRADICIÓN (IGUAL O SUPERIOR)
De acuerdo con cotización presentada.
$ 10.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.100
$ 21.100
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
2
kilogramo
AZUCAR BLANCA, IANSA (IGUAL O SUPERIOR)
De acuerdo con cotización presentada.
$ 1.499,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.998
$ 2.998
50181905
Galletas dulces o pastelitos
40
Paquete
GALLETAS DULCES MCKAY (IGUAL O SUPERIOR) SABOR COCO, LIMÓN, MANTEQUILLA, AZUCARADAS, MARAVILLA, TRITON, KUKY
$ 680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.200
$ 27.200
50181909
Galletas saladas
20
Paquete
GALLETAS SALADAS CLUB SOCIAL ORIGINAL 9 PAQUETES DE 24 GRS (IGUAL O SUPERIOR)
$ 1.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.000
$ 37.000
Total Neto
$ 131.486
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 24.982
TOTAL OC
$ 156.468
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.