Orden de Compra. Nº2765-282-AG26 "Adquisición alimentación con cargo a Programa PPVG Cas de la MUjer y Equidad de Género La Cisterna"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2765-282-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Adquisición alimentación con cargo a Programa PPVG Cas de la MUjer y Equidad de Género La Cisterna
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA
R.U.T. 69.072.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA
R.U.T. 69.072.000-0
Dirección de Facturación Gran Avenida José Miguel Carrera Nº 8585
Comuna La Cisterna
Impuesto 24982,34
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida José Miguel Carrera Nº 8585
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pudugv
Razón Social PUDU GREEN VITAMIN SPA.
R.U.T. 76.711.024-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Pudugv
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos8BolsaBOLSA 430 GRS. GOMITAS FRUGELE AMBROSOLI (IGUAL O SUPERIOR)De acuerdo con cotización presentada. $ 1.761,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.088 $ 14.088
50201711
Té instantáneo4CajaCAJE DE TÉ DE 100 UNIDADES, TE LIPTON ETIQUETA AMARILLA (IGUAL O SUPERIOR)De acuerdo con cotización presentada. $ 5.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.400 $ 23.400
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2UnidadBOTELLA ENDULZANTE STEVIA 250 ML. IANSA (IGUAL O SUPERIOR)De acuerdo con cotización presentada. $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700
50201709
Café instantáneo2TarroTARRO CAFÉ 400 GRS. NESCAFE TRADICIÓN (IGUAL O SUPERIOR)De acuerdo con cotización presentada. $ 10.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.100 $ 21.100
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2kilogramoAZUCAR BLANCA, IANSA (IGUAL O SUPERIOR)De acuerdo con cotización presentada. $ 1.499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.998 $ 2.998
50181905
Galletas dulces o pastelitos40PaqueteGALLETAS DULCES MCKAY (IGUAL O SUPERIOR) SABOR COCO, LIMÓN, MANTEQUILLA, AZUCARADAS, MARAVILLA, TRITON, KUKY  $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.200 $ 27.200
50181909
Galletas saladas20PaqueteGALLETAS SALADAS CLUB SOCIAL ORIGINAL 9 PAQUETES DE 24 GRS (IGUAL O SUPERIOR)   $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.000 $ 37.000
Total Neto $ 131.486
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.982
TOTAL OC $ 156.468


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.