Orden de Compra. Nº2765-3027-CM16 "Art. de Aseo Adquisiciones / Finanzas"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2765-3027-CM16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2016
Nombre de la Orden de Compra Art. de Aseo Adquisiciones / Finanzas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA
R.U.T. 69.072.000-0
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida José Miguel Carrera Nº 8585
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA
R.U.T. 69.072.000-0
Dirección de Facturación Gran Avenida José Miguel Carrera Nº 8585-A
Comuna La Cisterna
Impuesto 14653,18
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida José Miguel Carrera Nº 8585-A
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Despacho y contactoDespachar a Bodega, Avda. El Parrón 0939, teléfono 9-42417736, contacto Sra. Rosa Quintana Troncoso
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico4 (68999) PAPEL HIGIÉNICO ELITE D/H GOFRADO 8 ROLLOS 80 m 71036(68999) PAPEL HIGIÉNICO ELITE D/H GOFRADO 8 ROLLOS 80 m; Código: 12851;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.205,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.820 $ 20.820
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel2 (1255960) TOALLA DE PAPEL NOVA ULTRA 16 METROS PAQUETE 4 ROLLOS 1281969(1255960) TOALLA DE PAPEL NOVA ULTRA 16 METROS PAQUETE 4 ROLLOS; Código: 12553;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.506 $ 4.506
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel6 (26425) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO D/H 200 METROS 28462(26425) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO D/H 200 METROS; Código: 85546;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.690 $ 48.690
53131608
2239-7-LP12
Jabones2 (863962) JABÓN DE TOCADOR DOVE LÍQUIDO CREMOSO DOVE CREAM WASH FRASCO 230 ML 874078(863962) JABÓN DE TOCADOR DOVE LÍQUIDO CREMOSO DOVE CREAM WASH FRASCO 230 ML; Código: 83143;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.553,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.106 $ 3.106
Total Neto $ 77.122
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.653
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 91.775


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.