Orden de Compra. Nº2765-717-SE23 "Alimentos para talleres "Quiero mi Barrio""
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2765-717-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-07-2023
Nombre de la Orden de Compra Alimentos para talleres "Quiero mi Barrio"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA
R.U.T. 69.072.000-0
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida José Miguel Carrera Nº 8585
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos Municipales proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA
R.U.T. 69.072.000-0
Dirección de Facturación Gran Avenida José Miguel Carrera Nº 8585
Comuna La Cisterna
Impuesto 216600
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida José Miguel Carrera Nº 8585
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DINAR S.A.
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DINAR S A
R.U.T. 99.568.810-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DINAR S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101717
Semillas o frutos secos pelados20GlobalPAQUETES DE MANÍ CON O SIN SAL DE 400 GRAMOS PAQUETES DE MANÍ CON O SIN SAL DE 400 GRAMOS $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.000 $ 37.000
50193001
Comida para bebés700GlobalCOMPOTA INDIVIDUAL SURTIDA MARCA WATT´S DE 90 GRAMOS COMPOTA INDIVIDUAL SURTIDA MARCA WATT´S DE 90 GRAMOS $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 301.000 $ 301.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos700GlobalGALLETAS INDIVIDUALES SURTIDAS, MCKAY/COSTA DE 45/50 GRAMOSGALLETAS INDIVIDUALES SURTIDAS, MCKAY/COSTA DE45/50 GRAMOS $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos100GlobalGALLETAS SURTIDAS MCKAY/COSTA DE 126 GRAMOS GALLETAS SURTIDAS MCKAY/COSTA DE 126 GRAMOS $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.000 $ 82.000
50202304
Jugos y néctar envasados800GlobalJUGOS INDIVIDUALES SURTIDOS EN CAJA MARCA WATT'S DE 200 MLJUGOS INDIVIDUALES SURTIDOS EN CAJA MARCA WATT'S DE 200 ML $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.000 $ 440.000
Total Neto $ 1.140.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 216.600
TOTAL OC $ 1.356.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.