Orden de Compra. Nº2765-918-SE14 "Arriendo de un bus para el 12.07.14 a Isla Negra"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2765-918-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-07-2014
Nombre de la Orden de Compra Arriendo de un bus para el 12.07.14 a Isla Negra
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA
R.U.T. 69.072.000-0
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida José Miguel Carrera Nº 8585
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA
R.U.T. 69.072.000-0
Dirección de Facturación Coordinar según lo indicado en observaciones
Comuna La Cisterna
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Coordinar según lo indicado en observaciones
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fernando Nuñez Rosas
Razón Social FERNANDO ENRIQUE NUNEZ ROSAS
R.U.T. 6.166.092-5
Sucursal Fernando Nuñez Rosas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadArriendo de un bus para viaje a Isla Negra el día 12 de julio de 2014.-Arriendo de un bus con capacidad 40 personas, para viaje a Isla Negra el día 12 de julio de 2014; salida y regreso: Pedro Aguirre Cerda 0101; hora salida y regreso: 07:30 a 19:00 hrs., Organización: Centro cultural y deportivo "Frida Kahlo", coordina $ 190.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000
Total Neto $ 190.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 190.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.