Orden de Compra. Nº2766-1416-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2766-172-L123"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2766-1416-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2766-172-L123
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2766-172-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA
R.U.T. 69.072.000-0
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda #0245
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/767 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA
R.U.T. 69.072.000-0
Dirección de Facturación Gran Avenida José Miguel Carrera 8585
Comuna La Cisterna
Impuesto 478971
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida José Miguel Carrera 8585
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-02-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INDUMANT E.I.R.L.
Razón Social INDUMANT LUIS CORNEJO OBREGON E.I.R.L.
R.U.T. 77.365.988-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INDUMANT E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102204
Instalación de sistemas de seguridad1UnidadSERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CERCO ELÉCTRICO DEL CECOSF EDUARDO FREI MONTALVA POR 18 MESES Servicio de Mantención preventiva y correctiva cerco eléctrico Cecof Eduardo Frei de acuerdo a las EETT y visita técnica. $ 2.520.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520.900 $ 2.520.900
Total Neto $ 2.520.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 478.971
TOTAL OC $ 2.999.871


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.