Orden de Compra. Nº2767-15-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2767-93-LR25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2767-15-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2767-93-LR25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2767-93-LR25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLAC
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA
R.U.T. 69.072.000-0
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida José Miguel Carrera Nº 8585
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA
R.U.T. 69.072.000-0
Dirección de Facturación Gran Avda. José Miguel Carrera 8585
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Gran Avda. José Miguel Carrera 8585
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Venta Empresa Cencosud
Razón Social ADMINISTRADORA DE SERVICIOS CENCOSUD LIMITADA
R.U.T. 77.312.480-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Venta Empresa Cencosud
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos10500UnidadLa Municipalidad requiere adquirir 21.000 tarjetas magnéticas para la compra de alimentos de consumo humano y productos de higiene personal, conforme a Bases y Especificaciones.Tarjeta de supermercado para compra de alimentos de consumo humano, y útiles de aseo personal. $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.000.000 $ 315.000.000
Total Neto $ 315.000.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 315.000.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.