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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2769-109-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-09-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2769-46-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2769-46-L109 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de La Cisterna
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R.U.T. |
69.072.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Avda. El Parrón Nº 498-A, Telefono 225482281 |
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Comuna |
La Cisterna
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Impuesto |
5802,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. El Parrón Nº 498-A, Telefono 225482281 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DEPORTES SANHUEZA |
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Razón Social |
KARLA ALEJANDRA MIKUSIK ALVAREZ
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R.U.T. |
8.113.091-4 |
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Sucursal |
DEPORTES SANHUEZA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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24102208
| Infladores de aire | 2 | Unidad | bombin doble acción (cada uno con su aguja) | |
$ 2.240,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.480
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$ 4.480
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60131105
| Silbato | 8 | Unidad | silbatos dolvor | |
$ 1.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.000
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$ 8.000
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53102504
| Guantes o manoplas | 4 | Par | pares de guantes arquero niños | |
$ 2.490,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.960
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$ 9.960
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53102504
| Guantes o manoplas | 2 | Par | pares de guante arquero adultos | |
$ 4.050,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.100
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$ 8.100
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Total Neto
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$ 30.540
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.803
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$ 36.343
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.