Orden de Compra. Nº2770-131-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2770-92-LR21"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2770-131-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-08-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2770-92-LR21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2770-92-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidades de Licitaciones- SECPLA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2022. Folio ingresado 2152204005 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260
Comuna Maipú
Impuesto 812880,61
Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
A convenir
Esta orden de compra se regirá según lo señalado en Bases Administrativas y Técnicas de la licitación ID 2770-92-LR21, y según lo establecido en Decreto Alcaldicio Nº4690 de fecha 29 de julio de 2022 y sus anexos.

En coordinación con Maritza Salazar.

Correo: msalazart@maipu.cl
fono: 22 402 8045

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC.IMPORTADORA OPTIVISION LTDA.
Razón Social SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA
R.U.T. 77.190.880-2
Sucursal SOC.IMPORTADORA OPTIVISION LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85121902
Farmacias4278319UnidadTul silicona - según especificaciones técnicas.Tul silicona - según especificaciones técnicas. $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.278.319 $ 4.278.319
Total Neto $ 4.278.319
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 812.881
TOTAL OC $ 5.091.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.