Orden de Compra. Nº2770-221-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2770-48-LR25 - Contrato 83-2025"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2770-221-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-09-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2770-48-LR25 - Contrato 83-2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2770-48-LR25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260
Comuna Maipú
Impuesto 2256994800
Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Ejecución del ServicioSegún Decreto Alcaldicio Nº 4572, de fecha 3 de septiembre de 2025.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COOPERATIVA SOL PONIENTE
Razón Social COOPERATIVA DE TRABAJO "SOL PONIENTE DE MAIPU"
R.U.T. 65.934.750-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COOPERATIVA SOL PONIENTE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
70111703
Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines1GlobalSegún Decreto Alcaldicio Nº 4572, de fecha 3 de septiembre de 2025.Según Decreto Alcaldicio Nº 4572, de fecha 3 de septiembre de 2025. $ 11.878.920.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.878.920.000 $ 11.878.920.000
Total Neto $ 11.878.920.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.256.994.800
TOTAL OC $ 14.135.914.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.