Orden de Compra. Nº2770-313-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2770-84-LP25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2770-313-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-10-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2770-84-LP25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2770-84-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152202002 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260
Comuna Maipú
Impuesto 2272400
Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
A convenirEsta orden de compra, se regirá en virtud del Decreto Alcaldicio N°5381, de fecha 22 de octubre de 2025 y sus anexos, considerando todas las clausulas establecidas en las Bases de Licitación, provenientes de la licitación ID 2770-84-LP25. 

Adicionalmente, deberá coordinar con el siguiente funcionario:

Osvaldo Fuentes Jara, correo: ofuentesj@maipu.cl, fono: 22 677 6894
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor unimagen
Razón Social UNIMAGEN SPA.
R.U.T. 76.147.094-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal unimagen
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111703
Vestuario1GlobalLínea 3: Polerón Técnico Polar Invierno con logo SMAPA y estampado posterior. En virtud de lo dispuesto en las presentes Bases Administrativas, las Bases Técnicas y todos sus anexos. Polerón Técnico Polar Invierno con logo SMAPA y estampado posterior $ 11.960.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.960.000 $ 11.960.000
Total Neto $ 11.960.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.272.400
TOTAL OC $ 14.232.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.