Orden de Compra. Nº2770-394-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2770-158-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2770-394-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-12-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2770-158-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2770-158-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260
Comuna Maipú
Impuesto 153140
Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
A convenir
La presente orden de compra, formalizará la contratación y deberá regirse, según lo establecido en Decreto Alcaldicio N°6538, de fecha 24 de diciembre de 2025 y según lo establecido en las Bases de Licitación aprobadas, mediante Decreto Alcaldicio N°4505, de fecha 29 de agosto de 2025.

En coordinación con: Luis Ricardo Norambuena Araya, correo electronico lnorambuena@maipu.cl, Funcionario DAOGA, telefono 22 677 6353.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL ETÉREO SPA
Razón Social COMERCIAL ETÉREO SPA
R.U.T. 77.763.654-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL ETÉREO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27113201
Conjuntos generales de herramientas1GlobalMotosierra grande, según lo indicado en las Bases Técnicas. En virtud de lo dispuesto en las presentes Bases Administrativas, las Bases Técnicas y todos sus anexos. LÍNEA 6.Motosierra STIHL MS 361 59 cc 4,6 hp Espada de 20 Incluye adicional repuesto cadena 38, espesor 1.6 x 72 eslabones ,20” $ 806.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 806.000 $ 806.000
Total Neto $ 806.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 153.140
TOTAL OC $ 959.140


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.