Orden de Compra. Nº2770-46-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2770-163-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2770-46-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-02-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2770-163-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2770-163-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260
Comuna Maipú
Impuesto 2925050
Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FORMA DE ENTREGA DEL SERVICIOEL SERVICIO DEBE SER ENTREGADO A CONVENIR Y EN COORDINACIÓN CON EL SR. DANIEL AGUILAR GONZÁLEZ, ENCARGADO DE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE SALUD. 
FONO: 22-4028707
CORREO ELECTRONICO: daniel.aguilar@maipu.cl
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GLASSTORE
Razón Social CRISTALTEC SPA
R.U.T. 77.013.712-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GLASSTORE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171706
Vidrio templado1Global"SERVICIO DE ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE VIDRIOS CESFAM DR. LUIS FERRADA"."SERVICIO DE ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE VIDRIOS CESFAM DR. LUIS FERRADA". $ 15.395.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.395.000 $ 15.395.000
Total Neto $ 15.395.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.925.050
TOTAL OC $ 18.320.050


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.