Orden de Compra. Nº2770-58-SE24 "Aumento OC 2770-154-SE23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2770-58-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-02-2024
Nombre de la Orden de Compra Aumento OC 2770-154-SE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2770-69-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260
Comuna Maipú
Impuesto 1460082,74
Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Ejecución del SuministroSegún Decreto Alcaldicio Nº 1142, de fecha 7 de febrero de 2024.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARLOS ALEJANDRO
Razón Social CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS
R.U.T. 10.603.477-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CARLOS ALEJANDRO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30151902
Materiales para guarniciones exteriores1GlobalSegún Decreto Alcaldicio Nº 1142, de fecha 7 de febrero de 2024.Según Decreto Alcaldicio Nº 1142, de fecha 7 de febrero de 2024. $ 7.684.646,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.684.646 $ 7.684.646
Total Neto $ 7.684.646
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.460.083
TOTAL OC $ 9.144.729


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.