Orden de Compra. Nº2770-72-SE26 "Orden de Compra generada por la Gran Compra: 76731 AC 42_2026"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2770-72-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por la Gran Compra: 76731 AC 42_2026
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260
Comuna Maipú
Impuesto 5996533
Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NEMO CHILE
Razón Social NEMO CHILE S.A.
R.U.T. 76.215.260-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NEMO CHILE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311511
Vendas de gasa7000Unidad no definidaID REFERENCIAL CONVENIO MARCO 2230914 - GASA NEMO NO TEJIDA ESTÉRIL 5 X 5 CM CAJA 50 UNIDADESGASA NEMO NO TEJIDA ESTÉRIL 5 X 5 CM CAJA 50 UNIDADES $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300.000 $ 6.300.000
42141502
Palitos con casquillo de fibra5500BolsaID REFERENCIAL CONVENIO MARCO 2228549 - ALGODÓN CRANBERRY TÓRULA CHICA 0.5 GR BOLSA 100 UNIDADESALGODÓN NEMO TÓRULA CHICA 0.5 GR BOLSA 100 UNIDADES $ 388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.134.000 $ 2.134.000
42131501
Pecheras para pacientes180000UnidadID REFERENCIAL CONVENIO MARCO 2232198 - MOLDE QUIRÚRGICO AAFLEX PECHERA PLÁSTICA DESECHABLE C/ MANGA OJAL Y AMARRAS UNIDAD MOLDE QUIRÚRGICO NEMO PECHERA PLÁSTICA DESECHABLE C/ MANGA. OJAL Y AMARRAS UNIDAD $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.680.000 $ 22.680.000
42131612
Batas de aislamiento o cobertura para el personal 3PaqueteID REFERENCIAL CONVENIO MARCO 2232241 - MOLDE QUIRÚRGICO CLEANCARRIER BATA QUIRURGICA TALLA XL 100 UNIDADES MOLDE QUIRÚRGICO NEMO BATA QUIRURGICA TALLA XL 100 UNIDADES $ 148.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 446.700 $ 446.700
Total Neto $ 31.560.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.996.533
TOTAL OC $ 37.557.233


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.