Orden de Compra. Nº2771-1079-SE18 "ADQUISICION DE IMPLEMENTACION CONVENIO/DIDECO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2771-1079-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-11-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE IMPLEMENTACION CONVENIO/DIDECO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2771-21-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
R.U.T. 69.264.700-9
Dirección de Unidad de Compra OROZIMBO BARBOSA 104 PARQUE LOS CASTAÑOS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
R.U.T. 69.264.700-9
Dirección de Facturación OROZIMBO BARBOSA 104, PARQUE LOS CASTAÑOS
Comuna Chiguayante
Impuesto 516903,36
Dirección de Envío de la Factura OROZIMBO BARBOSA 104, PARQUE LOS CASTAÑOS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIO ALONSO ORTIZ LAGOS
Razón Social MARIO ALONSO ORTIZ LAGOS
R.U.T. 7.662.224-8
Sucursal MARIO ALONSO ORTIZ LAGOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52121508
Mantas o frazadas90UnidadFRAZADAS 1 PLAZASEGUN CONVENIO DE SUMINISTROS LICITACION 2771-21-LE18 $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 528.660 $ 528.660
56101515
Camas19UnidadLITERAS 1 PLAZASEGUN CONVENIO DE SUMINISTROS LICITACION 2771-21-LE18 $ 56.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.069.586 $ 1.069.586
56101515
Camas5UnidadMARQUEZA 1 PLAZASEGUN CONVENIO DE SUMINISTROS LICITACION 2771-21-LE18 $ 29.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.015 $ 147.015
42141704
Colchones sobrepuestos43UnidadCOLCHON 1 PLAZASEGUN CONVENIO DE SUMINISTROS LICITACION 2771-21-LE18 $ 22.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 975.283 $ 975.283
Total Neto $ 2.720.544
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 516.903
TOTAL OC $ 3.237.447


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.