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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2771-2-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-01-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OPI 169 ADMINISTRACIÓN / IDDOC 235675 /TRATO DIRECTO POR IMPREVISTO, CONTRATACIÓN DE REPARACIÓN DE FIBRA ÓPTICA/DEPENDENCIAS MUNICIPALES CHIGUAYANTE. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
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R.U.T. |
69.264.700-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
OROZIMBO BARBOSA 104, PARQUE LOS CASTAÑOS |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
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R.U.T. |
69.264.700-9 |
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Dirección de Facturación |
OROZIMBO BARBOSA 104 PARQUE LOS CASTAÑOS |
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Comuna |
Chiguayante
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Impuesto |
307800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
OROZIMBO BARBOSA 104 PARQUE LOS CASTAÑOS |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Acostel |
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Razón Social |
ERNA LILIAM SEGURA SEPÚLVEDA
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R.U.T. |
9.183.471-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Acostel |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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26121637
| Cable de fibra óptica de exterior | 1 | Unidad no definida | Servicio de Reparación de Fibra óptica | Servicio de Reparación de Fibra óptica, que suministran a las dependencias de Recursos Humanos y el Departamento de Adquisiciones de la Municipalidad de Chiguayante |
$ 1.620.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.620.000
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$ 1.620.000
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Total Neto
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$ 1.620.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 307.800
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$ 1.927.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.