Orden de Compra. Nº2771-477-SE23 "OPI 288, IDDOC 224104, 2 SERVICIOS DE MOVILIZACION, OFICINA DE LA MUJER, DIDECO, CONVENIO DE SUMINISTROS 2771-16-LE23."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2771-477-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-08-2023
Nombre de la Orden de Compra OPI 288, IDDOC 224104, 2 SERVICIOS DE MOVILIZACION, OFICINA DE LA MUJER, DIDECO, CONVENIO DE SUMINISTROS 2771-16-LE23.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2771-16-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
R.U.T. 69.264.700-9
Dirección de Unidad de Compra OROZIMBO BARBOSA 104, PARQUE LOS CASTAÑOS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208007005 del sistema Preo/oblig 153.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
R.U.T. 69.264.700-9
Dirección de Facturación OROZIMBO BARBOSA 104, PARQUE LOS CASTAÑOS
Comuna Chiguayante
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura OROZIMBO BARBOSA 104, PARQUE LOS CASTAÑOS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor trasporte Aravena
Razón Social MARCO ANTONIO ARAVENA VALENZUELA
R.U.T. 13.380.992-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal trasporte Aravena
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad no definidaSERVICIO DE MOVILIZACION EN BUS DE 28 PASAJEROS AL PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL LAJA, EN ANTUCO PARA EL DIA 12 DE AGOSTO 2023 (VIAJE SUPERIOR A LOS 200 KM E INFERIOR A 300 KM - 28 PASAJEROS)SERVICIO DE MOVILIZACION EN BUS DE 28 PASAJEROS AL PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL LAJA, EN ANTUCO PARA EL DIA 12 DE AGOSTO 2023 (VIAJE SUPERIOR A LOS 200 KM E INFERIOR A 300 KM - 28 PASAJEROS) $ 350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad no definidaSERVICIO DE MOVILIZACION EN BUS DE 28 PASAJEROS AL SECTOR CANCHA SAN LORENZO, EN FLORIDA PARA EL DIA 19 DE AGOSTO 2023 (VIAJE SUPERIOR A LOS 50 KM E INFERIOR A 100 KM - 28 PASAJEROS)SERVICIO DE MOVILIZACION EN BUS DE 28 PASAJEROS AL SECTOR CANCHA SAN LORENZO, EN FLORIDA PARA EL DIA 19 DE AGOSTO 2023 (VIAJE SUPERIOR A LOS 50 KM E INFERIOR A 100 KM - 28 PASAJEROS) $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
Total Neto $ 530.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 530.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.