Orden de Compra. Nº2771-527-AG25 "SOPI N°710 (ID 295705) ADQ. DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD SKATE PARK, SOLICITADO POR DIDECO PARA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS. OC generada por invitación a compra ágil: 2771-526-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2771-527-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-10-2025
Nombre de la Orden de Compra SOPI N°710 (ID 295705) ADQ. DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD SKATE PARK, SOLICITADO POR DIDECO PARA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS. OC generada por invitación a compra ágil: 2771-526-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
R.U.T. 69.264.700-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema 5-177.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
R.U.T. 69.264.700-9
Dirección de Facturación OROZIMBO BARBOSA 104, PARQUE LOS CASTAÑOS
Comuna Chiguayante
Impuesto 34910,6
Dirección de Envío de la Factura OROZIMBO BARBOSA 104, PARQUE LOS CASTAÑOS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA DL
Razón Social COMERCIALIZADORA DL SPA
R.U.T. 77.663.153-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA DL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos185UnidadGALLETAS INDIVIDUALES DE 140grs SABORES LIMÓN, CHOCOLATE, COCO NY VAINILLA, MARCA COSTA O SIMILAR.GALLETAS 120- 140 COSTA O MCKAY SABORES SOLICITADOS (GRAMAJE DEPENDE DEL SABOR) $ 754,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.490 $ 139.490
50202304
Jugos y néctar envasados150UnidadJUGOS INDIVIDUALES DE 200ml SABORES PIÑA, NARANJA Y MANZANA.JUGOS INDIVIDUALES DE 200ml SABORES SOLICITADOS MARCA ZUKO, WATTS O LIVEAN $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.250 $ 44.250
Total Neto $ 183.740
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.911
TOTAL OC $ 218.651


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.